MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,161-3,180 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325361000 | 56607479 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 2315570 | 1198900 | 1198900 | 1190000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3162 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10325363000 | 56026747 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Puskesmas Karangrejo( Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 29900000 | 25300000 | 11500000 | 11500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3163 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325368000 | 56607439 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 32399500 | 17565000 | 17565000 | 17565000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3164 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325424000 | 56562016 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 20917500 | 20574900 | 20574900 | 20574900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3165 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10325473000 | 54463580 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Perbanyakan Benih) | 15143200 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 3166 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325519000 | 56491443 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 1728720 | 1728720 | 1728720 | 1728720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3167 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325551000 | 55734585 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 37400 | 37000 | 37000 | 37000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3168 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325686000 | 55734588 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 579400 | 572000 | 572000 | 572000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3169 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325701000 | 56553021 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) | 17165350 | 16766000 | 16766000 | 16766000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3170 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325725000 | 55734493 | Belanja Pipa-Pipa Lainnya (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) | 4038650 | 4025000 | 4025000 | 4025000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3171 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325734000 | 56494639 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor) | 40000 | 37050 | 37050 | 37050 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3172 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10326191000 | 56559292 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (SDP-Statistik) | 1637712 | 1637700 | 1637700 | 1637700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3173 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10326325000 | 54657807 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 4953000 | 2805000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3174 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10326450000 | 55283997 | Belanja Tagihan Telepon (SET-TELPON,LISTRIK,AIR) | 9857700 | 5302196 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3175 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10326476000 | 54847142 | Belanja Tagihan Air | 1501500 | 1501500 | 275000 | 275000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3176 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10326492000 | 54617818 | Belanja Kursus/Pelatihan/seminar/Workshop/Bimtek (PL) | 1368000000 | 620926755 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3177 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10326536000 | 54664828 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pengawasan Penanaman Modal) | 2012400 | 2000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3178 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10326571000 | 55215803 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - PL (SDP-Statistik) | 1782000 | 1782000 | 1782000 | 1782000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3179 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10326603000 | 57983430 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 1259780000 | 603557271 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3180 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10326667000 | 57810220 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan/ Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 415800 | 415800 | 415800 | 415800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 401-420 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |