MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,181-3,200 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | KECAMATAN SUKOMORO | 10327971000 | 54105452 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 7189650 | 7150000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3182 | KELURAHAN SARANGAN | 10328075000 | 56489410 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 8750000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3183 | KELURAHAN SARANGAN | 10328081000 | 55734470 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 1960000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3184 | KELURAHAN SARANGAN | 10328120000 | 59687942 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 13875000 | 13875000 | 13875000 | 13875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3185 | KELURAHAN SARANGAN | 10328123000 | 59687621 | Belanja Modal Mebel (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 10558000 | 10558000 | 10558000 | 10558000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3186 | DINAS TENAGA KERJA | 10328871000 | 59002899;54782372 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 89000000 | 71610150 | 61795750 | 61795750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3187 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10330092000 | 55430895 | Belanja Jasa Tenaga Pengemudi (Supir) Puskesmas Karangrejo ( Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 34000000 | 22543600 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3188 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10330094000 | 55308557;61750401 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Puskesmas Karangrejo 1 ( Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 68000000 | 33910500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3189 | DINAS TENAGA KERJA | 10330432000 | 54666035 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah/ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4020000 | 1885000 | 2135000 | 2135000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3190 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10332492000 | 54006306 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 6080750 | 1918869 | 1918869 | 1918869 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3191 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10332503000 | 54006308 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 6300000 | 1428550 | 1428550 | 1428550 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3192 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10332511000 | 54006307 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 40119250 | 10030000 | 10030000 | 10030000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3193 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10332520000 | 54006476 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 30800000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3194 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10332533000 | 54005623 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 7576000 | 552000 | 552000 | 552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3195 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10332550000 | 54005582 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 12000000 | 1052000 | 1052000 | 1052000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3196 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10332564000 | 54079874 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) | 9500000 | 576000 | 576000 | 576000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3197 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10332569000 | 54005829 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan) | 7320000 | 545000 | 545000 | 545000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3198 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10333361000 | 55464936 | Belanja Pemeliharaan RME ( BLUD KAWEDANAN) | 18000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3199 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10333366000 | 55460308 | Belanja Jasa Service peralatan kantor (BLUD Kawedanan) SILPA | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3200 | DINAS TENAGA KERJA | 10333404000 | 54882983 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer/ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5250000 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 401-420 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |