MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,221-3,240 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10339833000 | 59840479 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD ) ( Keuangan ) | 4528675 | 2189150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3222 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10339876000 | 59840664 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ( Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD ) ( Keuangan ) | 3945000 | 3052200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3223 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10340731000 | 59700477 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( Operasinal Pelayanan Puskesmas Karangrejo ) | 10000000 | 6570550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3224 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10341600000 | 54404389 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 15831100 | 15828700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3225 | KELURAHAN PARANG | 10342816000 | 54847154 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 8880000 | 7000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3226 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10344795000 | 56247321 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 62780000 | 3090000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3227 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10344931000 | 58135359 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pelayanan Umum Kantor) | 70000000 | 1100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3228 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10348245000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 3224000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3229 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10348275000 | 56039762 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Lapangan) | 90059000 | 5303000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3230 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10348353000 | 56247321 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 62780000 | 1400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3231 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10349726000 | 59901653 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Banner (SDP-Statistik) | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3232 | KELURAHAN SARANGAN | 10349794000 | 55734513 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 5000000 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3233 | KELURAHAN SARANGAN | 10350048000 | 56566046 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 1043700 | 894600 | 894600 | 894600 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3234 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10351089000 | 57616680 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 3557858 | 2032800 | 2032800 | 2032800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3235 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10351140000 | 54369138 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 17000000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3236 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10351274000 | 57616512 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 1720000 | 966000 | 966000 | 966000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3237 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10351289000 | 57562313 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 6984000 | 6960000 | 6960000 | 6960000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3238 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10351328000 | 56510643 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3239 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10351346000 | 56510647 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3240 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10354177000 | 54556052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 29218200 | 18977850 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 401-420 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |