MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,521-3,540 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10463256000 | 59957797 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rutin Jalan Wilayah IV | 2064000 | 2064000 | 2064000 | 2064000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3522 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463434000 | 54006427 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 13800000 | 3442840 | 3442840 | 3442840 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3523 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463456000 | 54006426 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 15000000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3524 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10463693000 | 54442581 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (OPT) | 1007650 | 1007650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3525 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463902000 | 54006306 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 6080750 | 1030500 | 1030500 | 1030500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3526 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463905000 | 54006308 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 6300000 | 315750 | 315750 | 315750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3527 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463906000 | 54006307 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 40119250 | 6117500 | 6117500 | 6117500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3528 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10464117000 | 54399778 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3529 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10464945000 | 60697682 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (POST MARKET 4.2.6.1) | 1247750 | 1247750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3530 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10464984000 | 59791762 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (DPI) (Pembenah Tanah Organik/Asam Humat) (DPI) | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3531 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10465008000 | 59781012 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TP 2) | 1584800 | 700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3532 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10465191000 | 54428300 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TP 1) | 3207800 | 2351000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3533 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10465371000 | 54404392 | Belanja Pipa-Pipa Lainnya (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 470550 | 470550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3534 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10465384000 | 59827298 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Pembenah Tanah Organik)/Asam Humat (TP1) | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3535 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10465801000 | 54521766 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4250000 | 3005000 | 3005000 | 3005000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3536 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10465931000 | 54542443 | Belanja Perlengkapan Dinas - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 44200000 | 44200000 | 44200000 | 44200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3537 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466188000 | 54008217 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana) | 3861750 | 580800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3538 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466263000 | 54009131 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota) | 6952500 | 2198500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3539 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466329000 | 54008292 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota) | 8120000 | 6259000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3540 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466394000 | 54009837 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan) | 12000000 | 4500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 401-420 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |