MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,661-3,680 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512122000 | 60795090 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD Puskesmas Parang | 3899500 | 3657800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3662 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512126000 | 60274930 | Belanja Perlengkapan Dinas (Silpa) | 8915400 | 8440000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3663 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512127000 | 60274868 | Belanja ATK (Silpa) | 4770000 | 2100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3664 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512128000 | 59430698 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Parang | 1366750 | 1200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3665 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512129000 | 59430327 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer BLUD Puskesmas Parang | 9231250 | 5880000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3666 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512131000 | 59428242 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 11198450 | 11100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3667 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512132000 | 57014841 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas BLUD Puskesmas Parang | 7795000 | 6090000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3668 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512134000 | 54934425 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium BLUD Puskesmas Parang | 1860000 | 840000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3669 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512135000 | 54926265 | Belanja Alat Laboratorium BLUD Puskesmas Parang | 285450 | 215000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3670 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512141000 | 60795606 | Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 89162000 | 46664523 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3671 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512144000 | 60795366 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang | 48246000 | 27184500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3672 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10513389000 | 54632320 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 21000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3673 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10513931000 | 54109570 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 291500 | 286000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3674 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10513988000 | 59013088 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat lokmin dan linsek(operasional) | 4732500 | 1585625 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3675 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10514535000 | 56763020 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Photocopy Sekretariat) | 1351000 | 1351000 | 1351000 | 1351000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3676 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10514567000 | 57102051 | Renovasi Gedung OK | 582000000 | 440042960 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3677 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10514592000 | 57098665 | Pengembangan Ruang CT Scan | 375000000 | 88235700 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3678 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10514594000 | 60936800 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BLUD Kawedanan) | 18680250 | 7245000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3679 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10514794000 | 60691432 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran BLUD Puskesmas Parang | 5978205 | 5107493 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3680 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10514800000 | 59851176 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor ( Operasional ) | 9990000 | 5375000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 401-420 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |