MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,741-3,760 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10551922000 | 54935973 | Belanja Bahan Bakar atau Pelumas | 12500000 | 10700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3742 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10551967000 | 54948865 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 25000000 | 14769414 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3743 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552047000 | 54948597 | Belanja Tagihan Air (BLUD) | 3000000 | 1827000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3744 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552171000 | 54948110 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 1500000 | 472050 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3745 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552694000 | 55987345 | Belanja Pemeliharaan Komputer,Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer (BLUD) | 10100000 | 4680000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3746 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10552719000 | 61638114 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 1771400 | 1760000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3747 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552723000 | 54946070 | Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (BLUD) | 5339400 | 4279400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3748 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552779000 | 54945100 | Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (BLUD) | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3749 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552816000 | 54944108 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (BLUD) | 33062500 | 14292600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3750 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552848000 | 54943157 | Belanja Bahan Komputer (BLUD) | 6302500 | 3770950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3751 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10553175000 | 55818737 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD) | 6500000 | 5850000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3752 | 2025 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10553761000 | 61647458 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan (3.31.02.2.01.0003 SDI) | 6037500 | 6000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3753 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10554554000 | 54423937 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 2461000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3754 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10554572000 | 54423934 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5882300 | 5762000 | 5762000 | 5762000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3755 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10554573000 | 60830304 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 1832500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3756 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10554718000 | 55188173 | (BANGMAT - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor) Belanja Jasa Kalibrasi | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3757 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10554744000 | 54423944 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 10164500 | 9835000 | 9835000 | 9835000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3758 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10555028000 | 54423933 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 6694050 | 6694000 | 6694000 | 6694000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3759 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10555081000 | 54423935 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 26336500 | 26310000 | 26310000 | 26310000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3760 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555381000 | 60898862 | Belanja ATK (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 276850 | 276850 | 276850 | 276850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 401-420 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |