MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,801-3,820 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10562333000 | 60919211 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Perabot Kantor BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 18300000 | 7225000 | 7225000 | 7225000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3802 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10562335000 | 61563784 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 159227000 | 80018496 | 80018496 | 80018496 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3803 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562338000 | 59101433 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 5592000 | 4194000 | 4194000 | 4194000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3804 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562377000 | 54922289 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Operasional Puskesmas | 89700000 | 69000000 | 69000000 | 69000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3805 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562379000 | 54922286 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan - Operasional Puskesmas | 29900000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3806 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562381000 | 60921008 | Belanja Jasa Tenaga Supir - Operasional Puskesmas | 41400000 | 34500000 | 34500000 | 34500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3807 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562385000 | 54922285 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Operasional Puskesmas | 26323950 | 24192000 | 24192000 | 24192000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3808 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562387000 | 60921239 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - Operasional Puskesmas | 18246800 | 15172500 | 15172500 | 15172500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3809 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562392000 | 54922290 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian - Operasional Puskesmas | 1994100 | 1053100 | 1053100 | 1053100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3810 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562396000 | 60921126 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor Operasional Puskesmas | 18383700 | 5475500 | 5475500 | 5475500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3811 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562399000 | 54922284 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Operasional Puskesmas | 1806000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3812 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10562515000 | 59995755 | Belanja Alat Kebersihan Kantor OPERASIONAL ( Puskesmas Panekan ) - PL | 6000000 | 2198000 | 2198000 | 2198000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3813 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10562516000 | 60918610 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 20000000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3814 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10562580000 | 60952956 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 19856000 | 13625000 | 14900000 | 14900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3815 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562594000 | 60818393 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD | 815400 | 75400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3816 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10562764000 | 55155592 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Puskesmas) | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3817 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10563048000 | 60952948 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 8562750 | 7747250 | 8562750 | 8562750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3818 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10563218000 | 60902762 | Belanja BMHP (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 49587690 | 12235000 | 12235000 | 12235000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3819 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563268000 | 59936060 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Wil. 1 Sub Drainase) | 516000 | 512500 | 512500 | 512500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3820 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10563523000 | 56422244 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 13980000 | 13980000 | 13980000 | 13980000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 401-420 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |