MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,421-4,440 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10644421000 | 61688010 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (Relasi Media) | 4400000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4422 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10644430000 | 61687981 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Relasi Media) | 2033100 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4423 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10644440000 | 61687766 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Relasi Media) | 7145000 | 7100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4424 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10644446000 | 61687910 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Relasi Media) | 4713100 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4425 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10644485000 | 60903088 | Belanja Makmin Pasien (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 183555000 | 53490000 | 53490000 | 53490000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4426 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10644489000 | 60939795 | BELANJA MODAL (BLUD) Printer NCR (LX - 310) | 193614006 | 3990000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4427 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10644505000 | 61699834 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pelayanan Informasi Publik) | 2833450 | 2819500 | 2819500 | 2819500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4428 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10644710000 | 54017482 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal) - PPAPS | 74000000 | 74000000 | 74000000 | 74000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4429 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10644726000 | 60903185 | Belanja Pemeliharaan Peralatan, Sarana Kantor, Elektronika, Kelistrikan, dan sarana rumah Tangga (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 46667412 | 5782046 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4430 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10645008000 | 59853521 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal) - PPAPS | 12827500 | 12827500 | 12827500 | 12827500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4431 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10645095000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD) | 123249200 | 38700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4432 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10645222000 | 59853555 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal) - PPAPS | 10131950 | 6066200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4433 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10645244000 | 61662780 | Belanja Papan Nama Akrilik (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4434 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10645252000 | 60904911 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya BLUD UPTD Puskesmas Lembeyan | 9906550 | 3656250 | 3656250 | 3656250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4435 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10645298000 | 54017485 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal) - PPAPS | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4436 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10645370000 | 61487583 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatann Perlengkapan Dinas BLUD PKM LEMBEYAN | 86517000 | 45158020 | 44938020 | 44938020 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4437 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10645594000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD) Tambah daya listrik | 123249200 | 1281450 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4438 | 2025 | KELURAHAN KRATON | 10645742000 | 55117556 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Kel. Kraton) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4439 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10645747000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD) pemeliharaan Roda 4 | 123249200 | 1694000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4440 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10645780000 | 61718360 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Integrasi) [PL] | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 401-420 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |