MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 461-480 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5357255 | 48091725 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - 21 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 462 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5358255 | 48090800 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengolah Data Dan Informasi - 20 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 463 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5359255 | 48090139 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 19 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 464 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5360255 | 48089594 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 18 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 465 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5361255 | 48092960 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 23 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 466 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5362255 | 51918418 | Bealnja paket PMBA bagi kader | 400000 | 315000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 467 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5365255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 5562000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 468 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5366255 | 47419474 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 13387500 | 13350000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 469 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 5368255 | 47284265 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 17375650 | 14844650 | 14844650 | 14844650 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 470 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5369255 | 48333166 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (IKP-HUMAS) | 18888500 | 18865000 | 18865000 | 18865000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 471 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5371255 | 51251013 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penanganan Sampah) dikecualikan | 876844000 | 486588000 | 100 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 472 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5372255 | 48333616 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (IKP-HUMAS) | 36350 | 36000 | 36000 | 36000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 473 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5373255 | 48332880 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-HUMAS) | 151000 | 112500 | 112500 | 112500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 474 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5374255 | 48333380 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (IKP-HUMAS) | 2803750 | 2796000 | 2796000 | 2796000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 475 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5375255 | 51388511 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penanganan Sampah) | 349500 | 300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 476 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5377255 | 46948189 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (SDP) | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 477 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5378255 | 51020658 | Belanja Alat Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 7572500 | 687500 | 687500 | 687500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 478 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5379255 | 47908976 | Snack Kotak Ibu Hamil | 23766000 | 4384800 | 4384800 | 4384800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 479 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5380255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 1683600 | 1683600 | 1683600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 480 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5381255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 1281000 | 1281000 | 1281000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 401-420 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |