MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,781-4,800 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689533000 | 55428159 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (REPRODUKSI BOK) | 10485000 | 10485000 | 10485000 | 10485000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4782 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689559000 | 55428145 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ibu hamil bu balita) bok | 45155400 | 45038900 | 45038900 | 45038900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4783 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689577000 | 55428137 | Belanja Natura dan Pakan-Natura GIZI | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4784 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689629000 | 55428136 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat GIZI | 2478600 | 2467200 | 2467200 | 2467200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4785 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689649000 | 55428082 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak P2PM PTM BOK | 710000 | 253750 | 253750 | 253750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4786 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689688000 | 55309580 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Operasional Pelayanan Puskesmas - DAK Non Fisik BOK ) | 16098000 | 16098000 | 16098000 | 16098000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4787 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10690140000 | 55134503 | Belanja Sewa Hotel | 1992000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4788 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690323000 | 60846533 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 15000000 | 10700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4789 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690356000 | 60005165 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 23000000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4790 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690383000 | 54431797 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4791 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690436000 | 54431796 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 21000000 | 15624000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4792 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690455000 | 55790443 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 25000000 | 15000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4793 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690490000 | 60846083 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 3921100 | 2968950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4794 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690497000 | 61052415 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4795 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690558000 | 61052485 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4796 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690563000 | 60846044 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2998600 | 2981400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4797 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690588000 | 61052548 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4798 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690614000 | 54432218 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4799 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690715000 | 54431845 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 17224923 | 17224923 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4800 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690794000 | 54446417 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 829500 | 592500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 401-420 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |