MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,901-4,920 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10707256000 | 54405794 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 322350 | 320000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4902 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10707259000 | 54403256 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1400000 | 602000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4903 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10707262000 | 54403255 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1850000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4904 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10707710000 | 54442786 | Belanja Tagihan Listrik ( Kelurahan Maospati) | 19482216 | 19426383 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4905 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10707764000 | 54442785 | Belanja Tagihan Air (Kelurahan Maospati) | 1800000 | 912500 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4906 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10707872000 | 54442784 | Belanja Tagihan Telepon ( Kelurahan maospati) | 1203700 | 909030 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4907 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10707931000 | 61655884 | Belanja Tagihan Air ((Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 54280000 | 49998784 | 49998784 | 49998784 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 4908 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10707955000 | 60980774 | Belanja Sewa Hotel (Bagian Kesra) | 33200000 | 24491000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4909 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10708377000 | 55050952 | Biaya Umum (Pengembangan Ruang CT Scan) | 14144500 | 174750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4910 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10709901000 | 60794740 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kelurahan Maospati) | 24000000 | 24000000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4911 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10710181000 | 56092226 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4912 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10710608000 | 54442944 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Kelurahan Maospati) | 2000000 | 2000000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4913 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10710620000 | 54442927 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman ( Kelurahan Maospati) | 1662500 | 1662500 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4914 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10710687000 | 60962548 | Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan (Wil. 1 Sub Jalan) | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4915 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10710690000 | 60888405 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (1.02.01.2.06.0002) | 15331750 | 8375750 | 8375750 | 8375750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4916 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10710853000 | 60889868 | Belanja Modal Mebel (1.02.01.2.06.0002) | 5500000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4917 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10710962000 | 54555095 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 5520000 | 2328000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4918 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10711079000 | 55163923 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (1.02.01.2.06.0003) | 19497200 | 18920750 | 18920750 | 18920750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4919 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10711263000 | 60399307 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1.02.01.2.06.0005) | 24195050 | 22565800 | 22565800 | 22565800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4920 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10712027000 | 55163777 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (1.02.01.2.06.0005) | 8832000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 401-420 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |