MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 781-800 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5766255 | 47664991 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 782 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5767255 | 47665223 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 783 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5768255 | 47559096 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 784 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5769255 | 47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 785 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5770255 | 47562952 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 786 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5771255 | 47562966 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 787 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5772255 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 788 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5773255 | 47562966;47562952;47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1,Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2,Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 78780000 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 789 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5774255 | 47559096 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 790 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5775255 | 47664991;47665223 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1,Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 52520000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 791 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5776255 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 792 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5777255 | 51912915 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24943000 | 2665950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 793 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5778255 | 51912885 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 150360000 | 50745625 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 794 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5779255 | 52069729 | Belanja MAkan Minum Rapat (KIA) | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 795 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5780255 | 51912905 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4360400 | 547550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 796 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5781255 | 52075274 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24604800 | 2563000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 797 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5782255 | 52070938 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1207500 | 1207500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 798 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5783255 | 52075279 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29358000 | 3914400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 799 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5784255 | 52076503 | Belanja Alat Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 4372500 | 740000 | 740000 | 740000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 800 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5785255 | 51020358;53174662 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Sidorejo | 10448000 | 7228400 | 7228400 | 7228400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 401-420 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |