MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 861-880 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5847255 | 46941466 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gizi | 9308000 | 2196000 | 2196000 | 2196000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 862 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5848255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 11236200 | 11236200 | 11236200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 863 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5849255 | 52076268 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ibu Anak | 31455000 | 18792000 | 18792000 | 18792000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 864 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5850255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 7686000 | 7686000 | 7686000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 865 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5851255 | 47056467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10005000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 866 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5852255 | 47058144;53229578 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 867 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5853255 | 47058244;53229630 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 868 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5854255 | 51873473;53229428 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 869 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5855255 | 53229487;51873495 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 870 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5856255 | 51873500;53229538 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 871 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5857255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 872 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5858255 | 48621736 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Puskesmas Candirejo) | 35415500 | 29252400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 873 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5859255 | 48622517 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Puskesmas Candirejo) | 6805000 | 6805000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 874 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5860255 | 48626841 | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer (Puskesmas Candirejo) | 11100000 | 5530000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 875 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5861255 | 51890227 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang | 5592000 | 5592000 | 5592000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 876 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5862255 | 51890163 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Parang | 11556800 | 11556800 | 11556800 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 877 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5863255 | 48624942 | Belanja Tagihan Telepon (Puskesmas Candirejo) | 1500000 | 585830 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 878 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5864255 | 48625204 | Belanja Tagihan Air (Puskesmas Candirejo) | 3000000 | 2348250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 879 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5865255 | 48625475 | Belanja Tagihan Listrik (Puskesmas Candirejo) | 25000000 | 19504127 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 880 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5867255 | 48619300 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas (Puskesmas Candirejo) | 14500000 | 14400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 401-420 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |