MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,421-1,440 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | INSPEKTORAT | 10054441000 | 53223287 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 80858073 | 73412691 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1422 | INSPEKTORAT | 10054449000 | 53213818;46860163;46859781;46860397;46860229;46860048 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Monev Temuan APIP - BPK RI),Belanja Jasa Tenaga Ahli (Pemberantasan Korupsi),Belanja Jasa Tenaga Ahli - Penegakan Integritas,Belanja Jasa Tenaga Ahli (Perumusan Kebijakan Teknis),Belanja Jasa Tenaga Ahli (Bimtek),Belanja Jasa Tenaga Ahli (Pendampingan dan Asistensi) | 120000000 | 22500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1423 | INSPEKTORAT | 10054454000 | 46860825;46860826 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor),Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 30690000 | 22295000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1424 | INSPEKTORAT | 10054458000 | 46860823;46860824 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6100900 | 3558600 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1425 | INSPEKTORAT | 10054463000 | 46860814 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1800000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1426 | INSPEKTORAT | 10054469000 | 46860595;46860046;46860626 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pemberantasan Korupsi),Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Peralatan dan Perlengkapan Kantor),Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Peralatan Rumah Tangga) | 36257500 | 13860000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1427 | INSPEKTORAT | 10054473000 | 46860609 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 3000000 | 2999400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1428 | INSPEKTORAT | 10054480000 | 46860593;46860597 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Peralatan dan Perlengkapan Kantor),Belanja Paket/Pengiriman (Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 6830000 | 2392900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1429 | INSPEKTORAT | 10054484000 | 46860044;46860399 | Belanja Sewa Hotel (Pemberantasan Korupsi),Belanja Sewa Hotel (Bimtek) | 37534000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1430 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056113000 | 48735107 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Sukomoro | 1400000 | 880506 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1431 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10056275000 | 52999399 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18460000 | 5603000 | 3833000 | 3833000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1432 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056316000 | 51883844 | Belanja Benda Pos BLUD Puskesmas Sukomoro | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1433 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056353000 | 52950237 | Belanja BMHP Gigi BLUD Puskesmas Sukomoro | 6870330 | 6862300 | 6862300 | 6862300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1434 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056380000 | 51900939 | Belanja Bahan Kimia BLUD Puskesmas Sukomoro | 22220000 | 1054500 | 1054500 | 1054500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1435 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056410000 | 51905770 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat BLUD Puskesmas Sukomoro | 4345750 | 3926750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1436 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061389000 | 53737821 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (EVALUASI - PROKOPIM) | 2416500 | 2416500 | 2416500 | 2416500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1437 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061531000 | 53738112 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (EVALUASI - PROKOPIM) | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1438 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061572000 | 53737614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (EVALUASI - PROKOPIM) | 974000 | 832000 | 832000 | 832000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1439 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061683000 | 53740591 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 1574000 | 1408000 | 1408000 | 1408000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1440 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061737000 | 53739708 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 2567950 | 2423700 | 2423700 | 2423700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 401-420 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |