MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,761-1,780 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | KECAMATAN MAOSPATI | 10126195000 | 53047679 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Kec. Maospati) | 26952691 | 2712691 | 2712691 | 2712691 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1762 | KECAMATAN MAOSPATI | 10126266000 | 53048581 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Kec. Maospati) | 26952691 | 2712691 | 2712691 | 2712691 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1763 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10126564000 | 53129968 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 9500000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1764 | KECAMATAN MAOSPATI | 10127752000 | 52982876 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kec. Maospati) | 29410550 | 250000 | 250000 | 250000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1765 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129442000 | 54009868 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec.Maospati) | 15725500 | 1127000 | 1127000 | 1127000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1766 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129454000 | 54013892 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec. Maospati) | 17316250 | 2035000 | 2035000 | 2035000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1767 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129478000 | 54016893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Kec. Maospati) | 1158000 | 347400 | 347400 | 347400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1768 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129488000 | 54022956 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec. Maospati) | 5389850 | 1811500 | 1811500 | 1811500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1769 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10129637000 | 54261705 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-MO) | 816300 | 812000 | 812000 | 812000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1770 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129638000 | 53216043 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu (Puskesmas Candirejo) | 1165000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1771 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129639000 | 48628510 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Puskesmas Candirejo) | 3500000 | 3350000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1772 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129648000 | 48628288 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 5000000 | 4750000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1773 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129651000 | 48628067 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Puskesmas Candirejo) | 50000000 | 49224615 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1774 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129656000 | 48628793 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1775 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129675000 | 53111417 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Puskesmas Candirejo) | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1776 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129684000 | 53527938 | Belanja Alat Pendingin | 14445750 | 14300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1777 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130190000 | 53201487 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6350050 | 6342700 | 6342700 | 6342700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1778 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10130289000 | 53419815 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (Penanganan Sampah) | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1779 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130356000 | 53201512 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1780 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10130389000 | 53245609 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 401-420 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |