MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 701-720 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10325140000 | 56948544 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Gonggang | 21460000 | 14705000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 702 | DINAS PERHUBUNGAN | 10325146000 | 59670261 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1775000 | 1775000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 703 | PUSKESMAS PARANG | 10325269000 | 54500586;54500588;54500587 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 161800000 | 109223000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 704 | PUSKESMAS PARANG | 10325277000 | 59431727;54852061 | Belanja bahan bakar Minyak (silpa),Belanja Listrik Telpon Air | 5219620 | 4777000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 705 | PUSKESMAS PARANG | 10325279000 | 59430128;59429842;54924692 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD Puskesmas Parang,Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 99214350 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 706 | PUSKESMAS PARANG | 10325285000 | 59431884 | Belanja Obat-Obatan (Silpa) | 74862210 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 707 | PUSKESMAS PARANG | 10325286000 | 59431826 | Belanja pemeliharaan (silpa) | 165712290 | 95563365 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 708 | PUSKESMAS PARANG | 10325289000 | 57023654 | Belanja Pemeliharaan BLUD Puskesmas Parang | 60270000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 709 | KELURAHAN SARANGAN | 10325299000 | 59687817 | Belanja Modal Alat Dapur (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 5446271 | 5446000 | 5446000 | 5446000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 710 | KELURAHAN SARANGAN | 10325305000 | 57117877 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 2905000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 711 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325332000 | 56931655 | Tenaga Kebersihan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 712 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325333000 | 56931407 | Tenaga Keamanan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 713 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325341000 | 53964415 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kel.Mranggen | 304600 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 714 | KELURAHAN SARANGAN | 10325347000 | 56607677 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 8775000 | 8680000 | 8680000 | 8680000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 715 | KELURAHAN SARANGAN | 10325351000 | 56607535 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 4062850 | 1924500 | 1924500 | 1900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 716 | KELURAHAN SARANGAN | 10325361000 | 56607479 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 2315570 | 1198900 | 1198900 | 1190000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 717 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10325363000 | 56026747 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Puskesmas Karangrejo( Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 29900000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 718 | KELURAHAN SARANGAN | 10325368000 | 56607439 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 32399500 | 17565000 | 17565000 | 17565000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 719 | KELURAHAN SARANGAN | 10325424000 | 56562016 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 20917500 | 20574900 | 20574900 | 20574900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 720 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10325473000 | 54463580 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Perbanyakan Benih) | 15143200 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 501-520 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137110000 | 40868464 | Belanja Lembur (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral) | 4482000 | 4482000 | Paket Selesai |
| 502 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10112562000 | 38964072 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan SPBE) | 9000000 | 1693500 | Paket Sedang Berjalan |
| 503 | DINAS TENAGA KERJA | 10118341000 | 38590778 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 10600000 | 400000 | Paket Sedang Berjalan |
| 504 | DINAS TENAGA KERJA | 10114059000 | 38893743 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 6000000 | 240000 | Paket Sedang Berjalan |
| 505 | DINAS TENAGA KERJA | 10183627000 | 38930516 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 10450000 | 8050000 | Paket Sedang Berjalan |
| 506 | DINAS TENAGA KERJA | 10145077000 | 38893740 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 16250000 | 10450000 | Paket Sedang Berjalan |
| 507 | DINAS TENAGA KERJA | 10116576000 | 38942825 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 2000000 | 270000 | Paket Selesai |
| 508 | DINAS TENAGA KERJA | 10117666000 | 38928502 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 9850000 | 8200000 | Paket Selesai |
| 509 | DINAS TENAGA KERJA | 10118249000 | 38903173 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70000000 | 10580397 | Paket Sedang Berjalan |
| 510 | DINAS TENAGA KERJA | 10110427000 | 38889309 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10000000 | 4742500 | Paket Sedang Berjalan |
| 511 | DINAS TENAGA KERJA | 10117673000 | 38913285 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | 12000000 | 4036400 | Paket Selesai |
| 512 | DINAS TENAGA KERJA | 10117669000 | 38928500 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 13000000 | 5905400 | Paket Selesai |
| 513 | DINAS TENAGA KERJA | 10110242000 | 38887872 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15000000 | 1638500 | Paket Sedang Berjalan |
| 514 | DINAS TENAGA KERJA | 10115768000 | 38890853 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 263500000 | 241850000 | Paket Sedang Berjalan |
| 515 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10114067000 | 38899931 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 120000000 | 48175500 | Paket Selesai |
| 516 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10112855000 | 38868717 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 612000 | 200000 | Paket Selesai |
| 517 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10102377000 | 38902403 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 21000000 | 5592000 | Paket Selesai |
| 518 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10096067000 | 38891047 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 8000000 | 915000 | Paket Selesai |
| 519 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10095173000 | 38871729 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekretariat) | 120000000 | 23211910 | Paket Selesai |
| 520 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167834000 | 40885168 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan) | 2700000 | 1350000 | Paket Selesai |