MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,681-2,700 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264191000 | 58529007 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/Bagian Adbang) | 439725 | 439725 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2682 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264196000 | 59565334;58527565 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 1332000 | 1320000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2683 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264204000 | 58527473 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 654000 | 654000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2684 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264211000 | 58526844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 734825 | 734825 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2685 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264221000 | 58500423 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 309400 | 309400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2686 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264227000 | 58498855 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 903700 | 901000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2687 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264229000 | 53951025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 355500 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2688 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264232000 | 53950071 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 237000 | 200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2689 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264276000 | 54306826 | Belanja Kursus / Pelatihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 37000000 | 27000000 | 32000000 | 32000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2690 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264279000 | 54304026 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 10762000 | 10762000 | 10762000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2691 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264291000 | 54922344 | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 14000000 | 8075000 | 3540000 | 3540000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2692 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264299000 | 57839054 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PROTOKOL-PROKOPIM) | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2693 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264301000 | 54307450 | Belanja Jasa Pencucian/Laundry (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 10105000 | 4310000 | 4310000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2694 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264326000 | 56990455 | Belanja Makmin Tamu/ Prolanis/ Linsek (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20224000 | 9895000 | 9895000 | 9895000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2695 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264329000 | 57839467 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PROTOKOL-PROKOPIM) | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2696 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264332000 | 54309598 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pengolahan Sampah Domestik dan Medis (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 32000000 | 14441320 | 5240045 | 5240045 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2697 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264338000 | 56990350 | Belanja Alat Tulis Kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 25637600 | 19714550 | 9837550 | 9837550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2698 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264339000 | 57837458 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PROTOKOL-PROKOPIM) | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2699 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264343000 | 54302900 | Belanja Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 9040000 | 4542000 | 1985000 | 1985000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2700 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264348000 | 57837418 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PROTOKOL-PROKOPIM) | 507500 | 507500 | 507500 | 507500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 521-540 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 3933255 | 36300833 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penerbitan Izin Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas) | 2800000 | 2800000 | Paket Selesai |
| 522 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 3266255 | 36301326 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2000000 | 1125000 | Paket Selesai |
| 523 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 3714255 | 36315102 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2250000 | 1125000 | Paket Selesai |
| 524 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 4254255 | 36586870 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TP2) | 5000000 | 1820000 | Paket Selesai |
| 525 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 4278255 | 38085892 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (BU DAK TP) | 8000000 | 2900000 | Paket Selesai |
| 526 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 3709255 | 36586934 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PEP) | 16000000 | 4760000 | Paket Selesai |
| 527 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 3805255 | 36586907 | Belanja sertifikasi benih (SUb Keg Perbanyakan Benih) | 5125950 | 1968520 | Paket Selesai |
| 528 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 3708255 | 36586902 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PEP) | 10000000 | 4510000 | Paket Selesai |
| 529 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 3862255 | 36586846 | jasa tenaga teknis pertanian (Sub Keg Perbanyakan Benih) | 935080000 | 60400000 | Paket Selesai |
| 530 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 3865255 | 36586846 | jasa tenaga teknis pertanian (Sub Keg Perbanyakan Benih) | 935080000 | 46225000 | Paket Dibatalkan |
| 531 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 4279255 | 38320850 | Bantuan Transport/Akomodasi Peserta Sosialisasi/Pelatihan (TP3) | 2900000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 532 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 3861255 | 36586846 | jasa tenaga teknis pertanian (Sub Keg Perbanyakan Benih) | 935080000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 533 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 4277255 | 36586867 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TP2) | 15000000 | 11979500 | Paket Selesai |
| 534 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 3863255 | 36586879 | Belanja perjalanan dinas luar daerah (sub keg Perbanyakan Benih) | 4500000 | 1915000 | Paket Selesai |
| 535 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 3846255 | 36586846 | jasa tenaga teknis pertanian (Sub Keg Perbanyakan Benih) | 935080000 | 68560000 | Paket Selesai |
| 536 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 4256255 | 36586867 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TP2) | 15000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 537 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 3866255 | 36586846 | jasa tenaga teknis pertanian (Sub Keg Perbanyakan Benih) | 935080000 | 46225000 | Paket Selesai |
| 538 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 3868255 | 36586846 | jasa tenaga teknis pertanian (Sub Keg Perbanyakan Benih) | 935080000 | 64220000 | Paket Selesai |
| 539 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 4252255 | 36586826 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TP3) | 5000000 | 2520000 | Paket Selesai |
| 540 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 4244255 | 36586822 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TP1) | 3000000 | 840000 | Paket Selesai |