
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,321-1,340 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1322 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1323 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1324 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1325 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1326 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1327 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1328 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1329 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1330 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1331 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10042548000 | 47659719 | Tukang Batu | 3605000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1332 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042634000 | 53100955 | Belanja Obat-Obatan-Obat (JKN ) Puskesmas Lembeyan | 34373950 | 25282750 | 25282750 | 25282750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1333 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10042792000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1470900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1334 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10042862000 | 53417836 | Belanja Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Lainnya | 35843854 | 24075200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1335 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043351000 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 1547000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1336 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043357000 | 53182455 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 20000000 | 625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1337 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043363000 | 48718128 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 18750000 | 7000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1338 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043498000 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 10362577 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1339 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043502000 | 53204461 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 120000000 | 32175000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1340 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043504000 | 53182188 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 20000000 | 4538000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 521-540 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055369000 | 36442999 | Belanja Lembur (Otoda) | 30450000 | 30450000 | Paket Selesai |
522 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055383000 | 36442840;38415693 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Adwil),Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (KS) | 57850000 | 52700000 | Paket Selesai |
523 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055396000 | 36442575;36442576;36442838;36442997;36443104 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Adpem),Belanja Jasa Tenaga Ahli (Adpem),Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Adwil),Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Otoda),Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KS) | 206600000 | 203450000 | Paket Selesai |
524 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055420000 | 36442574;36442843 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Adpem),Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Adwil) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
525 | BAGIAN HUKUM | 3289255 | 36107543 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Bagian Hukum) | 15625000 | 14835000 | Paket Selesai |
526 | BAGIAN HUKUM | 3290255 | 36107545 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 31500000 | 25200000 | Paket Selesai |
527 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
528 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
529 | BAGIAN HUKUM | 3294255 | 36107020 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Bagian Hukum) | 41225000 | 36945000 | Paket Selesai |
530 | BAGIAN HUKUM | 3296255 | 36107017 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Bagian Hukum) | 1125000 | 750000 | Paket Selesai |
531 | BAGIAN HUKUM | 3298255 | 36107015 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 49900000 | 34600000 | Paket Selesai |
532 | BAGIAN HUKUM | 3299255 | 36107014 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 47150000 | 8550000 | Paket Dibatalkan |
533 | BAGIAN HUKUM | 10050255000 | 36107014 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 47150000 | 39150000 | Paket Selesai |
534 | BAGIAN HUKUM | 10057488000 | 36107544 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Bagian Hukum) | 90000000 | 89989800 | Paket Selesai |
535 | BAGIAN HUKUM | 10057497000 | 36107016 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 30600000 | 27000000 | Paket Selesai |
536 | BAGIAN HUKUM | 10057528000 | 36107018 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (Bagian Hukum) | 3000000 | 2500000 | Paket Selesai |
537 | BAGIAN HUKUM | 10057562000 | 36107019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Bagian Hukum) | 78000000 | 77664000 | Paket Selesai |
538 | BAGIAN HUKUM | 10057588000 | 36107337 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
539 | BAGIAN HUKUM | 10057608000 | 36107338 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 8100000 | 6750000 | Paket Selesai |
540 | BAGIAN HUKUM | 10057616000 | 36107340 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Bagian Hukum) | 10000000 | 9953550 | Paket Selesai |