MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,021-2,040 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | PUSKESMAS TEBON | 10151841000 | 51916959 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 85843090 | 59978250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2022 | PUSKESMAS TEBON | 10151879000 | 51916974 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 17570010 | 14509600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2023 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10151977000 | 54304699 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2306700 | 2306700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2024 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152211000 | 53654830 | Belanja Bahan Komputer (P) - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 531200 | 531200 | 531200 | 531200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152219000 | 53654450 | Belanja ATK dan Cetak (P) - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD | 399850 | 399850 | 399850 | 399850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2026 | PUSKESMAS TEBON | 10152275000 | 51916997 | Belanja Pemeliharaan AC | 3100900 | 1900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2027 | KECAMATAN PARANG | 10152285000 | 48429382 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 2823450 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2028 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152348000 | 53112935 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (UP - Pemeliharaan Gedung Kantor) | 44168000 | 44168000 | 44168000 | 44100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2029 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152421000 | 54304994 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2015750 | 2015750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2030 | KECAMATAN PARANG | 10152443000 | 48429384 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 2974750 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2031 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152453000 | 53652537 | Belanja ATK (P) - Dikdas Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP | 1151850 | 1151850 | 1151850 | 1151850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2032 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10152455000 | 51916554 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2033 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152458000 | 53652367 | Belanja ATK (P) - Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 150150 | 150150 | 150150 | 150150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2034 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152467000 | 53652356 | Belanja ATK (P) - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD) | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2035 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152585000 | 54309481 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3355200 | 3355200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2036 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10152637000 | 47364155 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1747500 | 1665000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2037 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152656000 | 54309285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8445200 | 8429500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2038 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152976000 | 54311738 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2639650 | 2638800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2039 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10153002000 | 50110772 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 34632200 | 34611500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Penunjukan Langsung | Paket Selesai |
| 2040 | KECAMATAN PARANG | 10153181000 | 53258964 | Belanja Pakaian Paskibraka | 38715400 | 38620000 | 38620000 | 38620000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 561-580 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |