MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,101-2,120 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154779000 | 52076674 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (kesehatan reproduksi_pl) | 10135500 | 8970500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2102 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154780000 | 53228011 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer (BLUD - Puskesmas Panekan) | 21000000 | 2955000 | 2955000 | 2955000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2103 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154787000 | 52076694 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pkm Panekan - bok - ibu anak pl) | 9553000 | 5825000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2104 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154813000 | 52076713 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM_pl) | 34582350 | 20759850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2105 | PUSKESMAS BENDO | 10154838000 | 53256430 | BELANJA OBAT PKM BENDO | 179492720 | 80665771 | 80665771 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2106 | PUSKESMAS BENDO | 10154850000 | 53265742 | Belanja Modal Alat Pendingin | 2288000 | 1450000 | 1450000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2107 | PUSKESMAS BENDO | 10154885000 | 51025134 | BELANJA KURSUS SINGKAT DAN PELATIHAN PKM BENDO | 26300000 | 15000000 | 15000000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2108 | PUSKESMAS BENDO | 10154897000 | 53256404 | BELANJA SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN | 71930430 | 44954950 | 44954950 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2109 | PUSKESMAS TAKERAN | 10155122000 | 48960107 | Belanja Tagihan Listrik - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 53086000 | 34979412 | 34979412 | 34979412 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2110 | PUSKESMAS BENDO | 10155172000 | 53256611 | BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN (TAMAN) PKM BENDO | 16000000 | 15992880 | 15992880 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2111 | PUSKESMAS BENDO | 10155201000 | 48902584 | BELANJA BAHAN-ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN PKM BENDO | 1877000 | 1680000 | 1680000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2112 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10155240000 | 52075969 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5497500 | 4214750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2113 | PUSKESMAS BENDO | 10155255000 | 51024766 | BELANJA BENDA POS PKM BENDO | 2100000 | 1500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2114 | PUSKESMAS BENDO | 10155482000 | 48908336 | BELANJA ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR LAINNYA PKM BENDO | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2115 | PUSKESMAS BENDO | 10155537000 | 48902593 | BELANJA PEMELIHARAAN ALAT PENDINGIN | 7025000 | 5910000 | 5910000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2116 | PUSKESMAS BENDO | 10155871000 | 53256169 | BELANJA JASA PENCUCIAN PAKAIAN PKM BENDO | 8998500 | 6615000 | 6615000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2117 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10155900000 | 48145748 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Pameran Dagang Lokal | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2118 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10155920000 | 48145745 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Dagang Lokal | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2119 | PUSKESMAS BENDO | 10155953000 | 48902599 | BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN | 5000000 | 1474000 | 1474000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2120 | PUSKESMAS BENDO | 10155992000 | 51024907 | BELANJA PEMELIHARAAN PERSONAL KOMPUTER PKM BENDO | 6500000 | 2709000 | 2709000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 561-580 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |