MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,121-2,140 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10156146000 | 48731656 | Belanja Reagen (BLUD) | 21759200 | 21454926 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2122 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10156312000 | 53187673 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18115150 | 3270500 | 3270500 | 3270500 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2123 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156341000 | 53227643 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja (BLUD - Puskesmas Panekan) | 1500000 | 950000 | 950000 | 950000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2124 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156352000 | 48145021 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Promosi | 95563900 | 16280000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2125 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156409000 | 53726528 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 Penyesuaian UMK (Puskesmas Panekan - op) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2126 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156417000 | 53726864 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 penyesuaian UMK (Puskesmas Panekan - op) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2127 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156424000 | 53725722 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 Penyesuaian UMK ( Puskesmas Panekan - op ) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2128 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156432000 | 53725178 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 / penyesuaian UMK ( Puskesmas Panekan - op ) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2129 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156546000 | 48145020 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Promosi | 15000000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2130 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156651000 | 53417466 | Biaya Sewa Gedung/Ruangan Tempat Pelatihan Kerja | 2000000 | 1750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2131 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156669000 | 53417393 | Biaya Sewa Gedung/Ruangan Tempat Pelatihan Kerja | 2000000 | 1750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2132 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156684000 | 53415686 | Biaya Penginapan Tamu | 3984000 | 3750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2133 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10157152000 | 53486923 | Belanja Bahan Cetak | 19645650 | 19231000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2134 | PUSKESMAS TAJI | 10157256000 | 53728944 | Paket komitmen building karyawan-karyawati | 30542136 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2135 | PUSKESMAS TAJI | 10157257000 | 54175442 | Pemeliharaan internet | 13000000 | 8619150 | 8619150 | 8619150 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2136 | PUSKESMAS TAJI | 10157260000 | 53204946 | Pemeliharaan kantor dan bangunan | 91046410 | 90350400 | 90350400 | 90350400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2137 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157302000 | 48184212 | Jasa Lainnya | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2138 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157310000 | 48184235 | Jasa Lainnya | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2139 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157312000 | 48959958 | Belanja Tagihan Telepon - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2000000 | 1047729 | 1047729 | 1047729 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2140 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157370000 | 53204936 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 10877500 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 561-580 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |