MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,141-2,160 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157405000 | 53204916 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 27000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2142 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10157426000 | 47578039 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (PTK - Monev dan Verifikasi Sertifikasi) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2143 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157457000 | 53204892 | Belanja Narasumber / Instruktur - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 15850000 | 8950000 | 8950000 | 8950000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2144 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10157485000 | 52999218 | Belanja Sewa Hotel | 27500000 | 27500000 | 27500000 | 27500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2145 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157567000 | 48185082 | Jasa Lainnya | 25000000 | 24309000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2146 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157603000 | 48184420 | Biaya Sewa Gedung/Ruangan Tempat Pelatihan Kerja | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Penunjukan Langsung | Paket Selesai |
| 2147 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157614000 | 53183613 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Operasional Pelayanan Puskesmas | 31921850 | 31912150 | 31912150 | 31912150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2148 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157629000 | 48184421 | Biaya Penginapan Tamu | 3984000 | 2800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Penunjukan Langsung | Paket Selesai |
| 2149 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10157635000 | 53655754 | Belanja ATK, Materai, Bahan Komputer (P) - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD | 1062750 | 1062750 | 1062750 | 1062750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2150 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157660000 | 48184409 | Jasa Lainnya | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2151 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157663000 | 53249393 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 30239064 | 9626306 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2152 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157666000 | 52928556 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 600000 | 113862 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2153 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157672000 | 53204559 | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas -Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 13640000 | 10219600 | 10219600 | 10219600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2154 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157762000 | 52928448 | Belanja Paket/ Pengiriman (BLUD) | 2400000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2155 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157795000 | 53238643 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (BLUD) | 7500000 | 2270510 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2156 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157804000 | 53184868 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelyanan Kesehatan Ibu Hamil | 16811800 | 16776000 | 16776000 | 16776000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2157 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10157818000 | 54312395 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8988000 | 8979250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2158 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157827000 | 52927217 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (BLUD) | 34680000 | 28441400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2159 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157859000 | 53204480 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1350000 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2160 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157873000 | 51028241 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat | 4620000 | 4617900 | 4617900 | 4617900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 561-580 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |