MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,181-2,200 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158902000 | 53206748 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor- Operasional Pelayanan Puskesmas | 10198000 | 9900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2182 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158918000 | 51028242 | Belanja Natura dan Pakan-Natura-Belanja Paket Bahan Makanan PMBA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2183 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158931000 | 53184330 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan- Operasional pelayanan kesehatan | 80858073 | 80165382 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2184 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158933000 | 51028243 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya-PMT Balita dan Bumil KEK | 183696000 | 183696000 | 183696000 | 183696000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2185 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158958000 | 53168273 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2186 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10159374000 | 48145305 | Belanja Sewa Hotel Pemasaran | 1328000 | 1320000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2187 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10159425000 | 48145304 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Pemasaran | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2188 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10159478000 | 48581339 | Oli Mesin | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2189 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10159583000 | 48145303 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pemasaran | 700000 | 700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2190 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10160189000 | 53169020 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer SiLPA (BLUD Karangrejo ) | 5000000 | 4999000 | 4999000 | 4999000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2191 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10160215000 | 53168878 | Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap SiLPA ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 16500000 | 15870000 | 15870000 | 15870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2192 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10160235000 | 53168911 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Medis dan Domestik SiLPA ( BLUD Karangrejo ) | 5000000 | 3840941 | 3840941 | 3840941 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2193 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10160334000 | 53169157 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan SiLPA ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 7000000 | 3784706 | 3784706 | 3784706 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2194 | PUSKESMAS TAJI | 10160379000 | 53024679 | Belanja alat-alat rumah tangga KE I | 34840000 | 33420000 | 33420000 | 33420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2195 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160411000 | 53184209 | Belanja Jasa Tenaga Supir-operasional pelayanan kesehatan | 53905382 | 53443588 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2196 | PUSKESMAS TAJI | 10160422000 | 53033147 | Obat, BMHP dan Reagent Laboratorium | 169817650 | 153630682 | 153630682 | 153630682 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2197 | PUSKESMAS TAJI | 10160458000 | 53728541 | Belanja alat-alat rumah tangga ke 2 | 9115000 | 8103750 | 8103750 | 8103750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2198 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160463000 | 53183848 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan-Operasional Pelayanan Kesehatan | 47152691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2199 | PUSKESMAS BENDO | 10160485000 | 53399040 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - JKN | 9816000 | 9760000 | 9760000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2200 | KELURAHAN SARANGAN | 10160486000 | 48329316 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2000000 | 1910000 | 1910000 | 1910000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 561-580 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |