MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,221-2,240 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160870000 | 53150855 | Belanja Obat-Obatan-Obat - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 38200460 | 37010000 | 37010000 | 37010000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2222 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160901000 | 52420939 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Arsitektur Lainnya BLUD Puskesmas Takeran | 2000000 | 1978575 | 1978575 | 1978575 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2223 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160912000 | 52420890 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung BLUD Puskesmas Takeran | 2000000 | 1989900 | 1989900 | 1989900 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2224 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160931000 | 52420663 | Belanja Pemeliharaan Gedung - Pembangunan Halaman Dan Tempat Parkir Puskesmas Takeran | 45845380 | 44450000 | 44450000 | 44450000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2225 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160999000 | 52076348 | Belanja Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Rapat - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 52641200 | 45137850 | 45137850 | 45137850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2226 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161060000 | 52076346 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 47640000 | 44763000 | 44763000 | 44763000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2227 | KELURAHAN SARANGAN | 10161108000 | 48338151 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 2000000 | 1974000 | 1974000 | 1974000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2228 | KELURAHAN SARANGAN | 10161195000 | 48331294 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 2616750 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2229 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161221000 | 52069507 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 25459396 | 11747250 | 11747250 | 11747250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2230 | KELURAHAN SARANGAN | 10161265000 | 48635478 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2231 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161280000 | 48962946 | Belanja Pemeliharaan IPAL - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2232 | KELURAHAN SARANGAN | 10161486000 | 53252329 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4217450 | 3569100 | 3569100 | 3569100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2233 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10161887000 | 53456297 | Belanja Pengadaan Alat Kedokteran SiLPA ( BLUD Karangrejo ) | 16200000 | 5161000 | 5161000 | 5161000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2234 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10161916000 | 51895299 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 23951050 | 23936500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2235 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10161923000 | 53168780 | Belanja Dokumentasi dan Publikasi SiLPA (BLUD Karangrejo) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2236 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10161934000 | 51895293 | Nasi Kotak | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2237 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10161986000 | 51895290 | Snack Kotak | 1875650 | 1875650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2238 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10162013000 | 51895286 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13980000 | 13980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2239 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10162033000 | 51895285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6427000 | 6402000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2240 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10162065000 | 51895281 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 561-580 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |