MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,041-3,060 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10323303000 | 54487003 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Operasional Pelayanan Puskesmas) | 59800000 | 46000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3042 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10323356000 | 54487002 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Operasional Pelayanan Puskesmas) | 89700000 | 62100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3043 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10323382000 | 54486999 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Operasional Pelayanan Puskesmas) | 9825000 | 5816200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3044 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10323519000 | 54058254 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota) PPPA | 3294250 | 1600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3045 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10323556000 | 54058253 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota) / PPPA | 4307200 | 4307200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3046 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10323632000 | 57397949 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pembantu Juru UPTD Pengairan Bringin) | 56430000 | 56430000 | 56430000 | 56430000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3047 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10323633000 | 54613100 | Belanja Linen (PL) | 100000000 | 32301000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3048 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10323641000 | 56568849 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Gandong | 6702200 | 6702200 | 6072200 | 6072200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3049 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10323646000 | 56569210 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga UPTD Pengairan Gandong | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3050 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10323651000 | 56569740 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua UPTD Pengairan Gandong | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3051 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10323692000 | 56570100 | Pekerja UPTD Pengairan Gandong | 152100000 | 131490000 | 131490000 | 131490000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3052 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10323773000 | 54740844 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 15000000 | 8565000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3053 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10323793000 | 54313301 | Pekerja UPTD Pengairan Bringin | 115560000 | 115470000 | 115470000 | 115470000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3054 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10323803000 | 55734451 | Belanja Tagihan Telepon | 400000 | 155196 | 155196 | 154000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3055 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10323854000 | 54937997 | Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 7700000 | 5600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3056 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323875000 | 59662990 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) - PL TW 2 | 5593850 | 5593850 | 5593850 | 5593850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3057 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323881000 | 59663242 | Belanja Alat Tulis Kantor ((Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) PL TW 2 | 3636600 | 3636600 | 3636600 | 3636600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3058 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323895000 | 59663318 | Belanja Bahan Komputer/Tinta Printer dan Toner (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - PL TW 2 | 4273850 | 4273850 | 4273850 | 4273850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3059 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323897000 | 59663368 | Belanja Kertas dan Cover (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - PL TW 2 | 8354550 | 8354550 | 8354550 | 8354550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3060 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10323932000 | 55987470 | Belanja Jasa Konversi/Simpus (BLUD) | 12000000 | 4500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 561-580 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 2024 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | 2024 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |