MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,701-3,720 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10470189000 | 54009574 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota) | 450000 | 225000 | 225000 | 225000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3702 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10474052000 | 59850872 | Belanja Alat Kebersihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 78156150 | 31090550 | 31090550 | 31090550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3703 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10474067000 | 54306656 | Belanja Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 10366394 | 6229297 | 6229297 | 6229297 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3704 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10474078000 | 54306899 | Belanja Suku Cadang Alkes (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 11761770 | 11740708 | 11740708 | 11600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3705 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475750000 | 55160599 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas BLUD Puskesmas Maospati | 12000000 | 9550000 | 7050000 | 7050000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3706 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475794000 | 55685672 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 40000000 | 25462170 | 20823530 | 20823530 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3707 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475805000 | 55685524 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Maospati | 4000000 | 2267500 | 1937000 | 1937000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3708 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475816000 | 55167825 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 600000 | 316903 | 316903 | 316903 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3709 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475928000 | 55162449 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos BLUD Puskesmas Maospati | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3710 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476285000 | 55167965 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD Puskesmas Maospati | 300000 | 75400 | 75400 | 75400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3711 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476292000 | 55167703 | - Belanja jasa pengiriman/Pengelolaan sampah Medis BLUD Puskesmas Maospati | 12000000 | 9768770 | 9768770 | 9768770 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3712 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476304000 | 55168397 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan BLUD Puskesmas Maospati | 52500000 | 43550000 | 43550000 | 43550000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3713 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476315000 | 55168441 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus BLUD Puskesmas Maospati | 40000000 | 31822150 | 31822150 | 31822150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3714 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476319000 | 55168574 | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer BLUD Puskesmas Maospati | 10000000 | 8360000 | 8360000 | 8360000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3715 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10477714000 | 60372097 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 02.2.02.0018 | 41271050 | 34014350 | 37679350 | 37679350 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3716 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10478017000 | 54815883 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 02.2.02.0018 | 6777000 | 6777000 | 6777000 | 6777000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3717 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10478294000 | 54883013 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 05.2.02.0001 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3718 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10480710000 | 55170656 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin AC BLUD Puskesmas Maospati | 4000000 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3719 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10480840000 | 55170804 | Belanja Untuk Pemeliharaan dan Penyediaan Cloud Penyimpanan di RME BLUD Puskesmas Maospati | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3720 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10480842000 | 55686112 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) BLUD Puskesmas Maospati | 3000000 | 2380000 | 2380000 | 2380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 561-580 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 2024 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | 2024 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |