MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,661-4,680 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10664783000 | 61272189 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4662 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10664790000 | 60911160 | Belanja Tagihan Air | 3000000 | 972250 | 210250 | 210250 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4663 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10664867000 | 60911143 | Belanja Tagihan Telepon | 1500000 | 234000 | 117000 | 117000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4664 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10664946000 | 59017995 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 9786000 | 4893000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4665 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10664951000 | 61273474 | Belanja Pemeliharaan Komputer-PeralatanKomputer-Peralatan Personal Komputer - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 10000000 | 650000 | 650000 | 650000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4666 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665094000 | 61270591 | Belanja Bahan Baku Bangunan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 43200000 | 25935000 | 25935000 | 25935000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4667 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665235000 | 61272684 | Belanja Perlengkapan Dinas - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 80810000 | 36515650 | 36515650 | 36515650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4668 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665348000 | 61273581 | Belanja Pemeliharaan Gedung & Kantor - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 97000000 | 10120000 | 10120000 | 10120000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4669 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665452000 | 61272561 | Belanja Pengisian APAR - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3020000 | 1405000 | 1405000 | 1405000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4670 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665541000 | 61273273 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (giro) - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1400000 | 300000 | 300000 | 300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4671 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10665923000 | 57200956 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 2520000 | 2160000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4672 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10666301000 | 54337326 | Belanja Tagihan Telepon (Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 469900 | 308035 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4673 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10666430000 | 54337324 | Belanja Tagihan Air (sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 4202000 | 2037900 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4674 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667036000 | 60053883 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kel.Mranggen | 2141050 | 1949000 | 1949000 | 1949000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4675 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667060000 | 60053939 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kel.Mranggen | 1057200 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4676 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667087000 | 60954406 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg.Evaluasi Kelurahan Mranggen | 1832500 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4677 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667097000 | 60954418 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu Keg.Evaluasi Kelurahan Mranggen | 1766000 | 1738500 | 1738500 | 1738500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4678 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667107000 | 60954329 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Kel.Mranggen | 690000 | 380000 | 380000 | 380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4679 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667116000 | 53965090 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Kel.Mranggen | 730000 | 700000 | 700000 | 700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4680 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667131000 | 60954013 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer PL Kel.Mranggen | 215900 | 208000 | 208000 | 208000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 561-580 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 2024 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | 2024 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |