MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 741-760 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5721255 | 50916177 | Belanja Bahan Cetak | 12073950 | 3080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 742 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5722255 | 51911023 | Belanja Modal Alat Kantor | 4907000 | 4900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 743 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5723255 | 48469921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos SEKRE | 1001900 | 649500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 744 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5724255 | 48619360;53490049 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah dan Pengiriman Sampah Domestik | 9715000 | 8638343 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 745 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5725255 | 47165094 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 31000000 | 16160000 | 16160000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 746 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5726255 | 47165093 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 31000000 | 16160000 | 16160000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 747 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5727255 | 47165092 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 31000000 | 16160000 | 16160000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 748 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5728255 | 47218328 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 1100000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 749 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5729255 | 48323610 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Pusat Data) | 33300000 | 27100000 | 27100000 | 27100000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 750 | PUSKESMAS PARANG | 5730255 | 48612326 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Puskesmas Parang | 1820000 | 1444000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 751 | KELURAHAN MANISREJO | 5731255 | 48310477 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 600000 | 494500 | 494500 | 494500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 752 | KELURAHAN MANISREJO | 5733255 | 48274331 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 550000 | 550000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 753 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5734255 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 754 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5735255 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 755 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5736255 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1688500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 756 | PUSKESMAS PARANG | 5737255 | 51889644 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Parang | 9312850 | 9308350 | 9308350 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 757 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5738255 | 52359282 | Belanja Pemeliharaan ALat Kesehatan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 10000000 | 9435000 | 9435000 | 9435000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 758 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5739255 | 51407463 | Belanja Bahan Obat-obatan II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 41036250 | 19680300 | 19680300 | 19680300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 759 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5741255 | 51913360 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 25953350 | 11179500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 760 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5742255 | 50909519 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53000000 | 966000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 561-580 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |