MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,021-1,040 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6068255 | 52505576 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1466000 | 1466000 | 1466000 | 1466000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1022 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6069255 | 48738127 | Belanja Penggantian Suku Cadang (BLUD Kawedanan) | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1023 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6070255 | 48737967 | Belanja Jasa Servis Kendaraan Khusus (Ambulance) BLUD Kawedanan | 7000000 | 2083000 | 2083000 | 2083000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6071255 | 52509227 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 800000 | 400000 | 800000 | 800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6072255 | 52509239 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 113652000 | 113652000 | 113652000 | 113652000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1026 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6073255 | 52509251 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 49020000 | 40850000 | 40850000 | 40850000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1027 | PUSKESMAS TAKERAN | 6074255 | 51915009 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - OPERASIONAL | 12057750 | 10549700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1028 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6075255 | 47759588 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 10012600 | 10010000 | 10010000 | 10010000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1029 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6076255 | 47759586 | Belanja Modal Alat Pendingin | 6758050 | 6758000 | 6758000 | 6758000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1030 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6078255 | 47759589 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 5936950 | 5936000 | 5936000 | 5936000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1031 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6080255 | 48737763 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja (BLUD Kawedanan) | 10000000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1032 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6081255 | 48737090 | Belanja Pengambilan Sampah Domestik (BLUD Kawedanan) | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1033 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6082255 | 47759590 | Belanja Modal Mebel | 19081650 | 19074000 | 19074000 | 19074000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1034 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6084255 | 47759583 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 8133650 | 7839200 | 7839200 | 7839200 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1035 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6086255 | 48736817 | Belanja Jasa servis Peralatan Kantor (BLUD Kawedanan) | 8000000 | 7661000 | 7661000 | 7661000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1036 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6087255 | 48734883 | Belanja Bahan Baku Bangunan (BLUD Kawedanan) | 12000000 | 11910000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1037 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6088255 | 48734535 | Belanja Pengisian Tabung Oksigen (BLUD Kawedanan) | 7750000 | 6530000 | 6530000 | 6530000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1038 | PUSKESMAS TAJI | 6089255 | 52069403 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 25630000 | 25630000 | 25630000 | 25630000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1039 | PUSKESMAS TAKERAN | 6090255 | 51788287 | Belanja Obat-Obatan - Obat - BLUD | 198267700 | 126802100 | 126802100 | 126802100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1040 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6092255 | 51020573 | Belanja Jasa Konsultansi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 122325000 | 11782500 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 561-580 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |