MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,661-1,680 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111621000 | 53076916 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 72450 | 72450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1662 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111750000 | 53077551 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 330000 | 330000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1663 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111827000 | 53696238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1696600 | 1696600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1664 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111856000 | 53696249 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1065200 | 1065200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1665 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111908000 | 53696255 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 514250 | 514250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1666 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111980000 | 47553206 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 903500 | 903500 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1667 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10111989000 | 52970277 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin IV BLUD PUSKESMAS LEMBEYAN | 44184000 | 37606000 | 37606000 | 37606000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1668 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10112175000 | 52973027 | Belanja Pemeliharaan ALat dan Peralatan Kesehatan II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 10000000 | 7314000 | 7314000 | 7314000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1669 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10112222000 | 53361581 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD PUSKESMAS LEMBEYAN | 19880300 | 19375000 | 19375000 | 19300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1670 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113292000 | 53238643 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (BLUD) | 7500000 | 5030130 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1671 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113314000 | 52926666 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas | 3000000 | 2995950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1672 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10113411000 | 54102551 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-PMKP) | 2040000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1673 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113572000 | 53847602;52951590 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK MANAJEMEN JAN-DES 24 | 18281000 | 18276600 | 18276600 | 18276600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1674 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113781000 | 51905267 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi jan des 2024 | 13281000 | 13281000 | 13281000 | 13281000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1675 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10113949000 | 53068231 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-PKSDK) | 2382250 | 2372500 | 2372500 | 2372500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1676 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10113955000 | 53068213 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-PKSDK) | 442650 | 441000 | 441000 | 441000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1677 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114033000 | 53820585 | Belanja Makan Minum Rapat II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1678 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114053000 | 53205983 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 11000000 | 4810000 | 4810000 | 4810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1679 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114072000 | 53361454 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 25555000 | 23920500 | 23920500 | 23920500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1680 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114088000 | 52972781 | Belanja Alat Kesehatan /Suku Cadang ALat Kedokteran II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 6226500 | 5323500 | 5323500 | 5323500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 561-580 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |