MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,701-1,720 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114699000 | 53526748 | Peralatan Studio Video dan Film (Puskesmas Candirejo) | 8751800 | 8751800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1702 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114700000 | 53353738 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4026800 | 4020800 | 4020800 | 4020800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1703 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114713000 | 53353833 | Belanja Makanan dan minuman rapat | 9168550 | 9168550 | 9168550 | 9168550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1704 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114715000 | 53155266 | Belanja Modal Personal Computer (Puskesmas Candirejo) | 76219600 | 75350000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1705 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114726000 | 53353790 | Belanja Makanan dan minuman rapat | 6875000 | 6595400 | 6595400 | 6595400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1706 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114781000 | 54082890 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 52425000 | 23067000 | 23067000 | 23067000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1707 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10114990000 | 47495899 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 175380000 | 152160000 | 152160000 | 152160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1708 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115514000 | 48730640 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kec. Maospati) | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1709 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115531000 | 53910903 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kec. Maospati) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1710 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115536000 | 48730713 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Kec. Maospati) | 1220000 | 1220000 | 1220000 | 1220000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1711 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115545000 | 53910971 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Kec. Maospati) | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1712 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115555000 | 53910935 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Kec. Maospati) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1713 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10115870000 | 53518472 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.44) | 15378000 | 15378000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1714 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10115926000 | 53518597 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.46) | 68089200 | 68082600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1715 | PUSKESMAS TAJI | 10115999000 | 51899958 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 11739000 | 11728000 | 11728000 | 11728000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1716 | PUSKESMAS TAJI | 10116018000 | 47073287 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 160020000 | 160020000 | 160020000 | 160020000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1717 | PUSKESMAS TAJI | 10116024000 | 47073286 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1718 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10116624000 | 52076626;53518731 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (03.01) | 64381000 | 60380000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1719 | KELURAHAN TINAP | 10116846000 | 48053797 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3382800 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1720 | KELURAHAN TINAP | 10116875000 | 48711286 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2613550 | 2367790 | 2367790 | 2367790 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 561-580 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |