MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,781-1,800 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10130702000 | 51721674 | BELANJA OBAT | 142094000 | 95827800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1782 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10131826000 | 53809278 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Adpem) | 6734300 | 5481800 | 5481800 | 5481800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1783 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10131828000 | 48732022 | Belanja Alat / Bahan Rumah Tangga Lainnya (BLUD) | 54610000 | 54610000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1784 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10131975000 | 54055353 | Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lapangan (Prolanis) | 19500000 | 17547100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1785 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10132205000 | 54228957 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (PPPA) | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1786 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10132415000 | 53245579 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1787 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10132583000 | 53376008 | BELANJA BARANG KANTOR DAN BMHP | 44866991 | 38309000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1788 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10132634000 | 53207056 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Adwil) | 885000 | 884700 | 884700 | 884700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1789 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10132693000 | 53245550 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1790 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10132731000 | 53207159 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Otoda) | 2542250 | 2541750 | 2541750 | 2541750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1791 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10132735000 | 53695052 | Belanja Suku Cadang Alat Pertanian BLUD Puskesmas Sidorejo | 2570000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1792 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10132805000 | 48185766 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (KS) | 5808200 | 4148050 | 4148050 | 4148050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1793 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10132845000 | 53245644 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1794 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10132861000 | 53111302 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (Puskesmas Candirejo) | 9000000 | 8174990 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1795 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10132998000 | 53245396 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1796 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10133031000 | 54055216 | Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 61440000 | 52416000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1797 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10133123000 | 53245565 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1798 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10133225000 | 48599508 | Belanja Sewa Hotel (PPPA) | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1799 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10133242000 | 54031879 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 36990104 | 34452778 | 34452778 | 34452778 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1800 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10133253000 | 53367058 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 25872900 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 561-580 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |