MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,861-1,880 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142832000 | 53225176 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor / Alat Kantor BLUD | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1862 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142845000 | 53225137 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor / Alat Kantor BLUD | 17625000 | 17509500 | 17509500 | 17509500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1863 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142891000 | 53224316 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis BLUD | 18400000 | 10021759 | 10021759 | 10021759 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1864 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142896000 | 53210564 | Belanja Jasa Pencucian /Loundry BLUD | 3500000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1865 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142903000 | 53208582 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas BLUD | 5674250 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1866 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142907000 | 53208499 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Prolanis BLUD | 27080000 | 24973000 | 24973000 | 24973000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1867 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142913000 | 53208055 | Belanja Penggandaan BLUD | 9555000 | 9555000 | 9555000 | 9555000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1868 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142917000 | 53207817 | Belanja Kursus singkat /Pelatihan | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1869 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142925000 | 53207669 | Belanja Alat Rumah Tangga Perabot Kantor -Alat Pembersih BLUD | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1870 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142930000 | 53207047 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD | 2183000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1871 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142935000 | 53206998 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD | 5629000 | 5629000 | 5629000 | 5629000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1872 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142939000 | 53206734 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak BLUD Puskesmas Goranggareng Taji | 4570000 | 4570000 | 4570000 | 4570000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1873 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142942000 | 53205998 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 4558000 | 4558000 | 4558000 | 4558000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1874 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142943000 | 53205311 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6480600 | 6350000 | 6350000 | 6350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1875 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142949000 | 53782388 | Belanja Alat Tulis Kantor BLUD | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1876 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142954000 | 53224793 | Belanja Materai dan Cek Giro BLUD | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1877 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142957000 | 53224777 | Belanja BBM BLUD | 20000000 | 19914200 | 19914200 | 19914200 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1878 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142960000 | 53209551 | Belanja Listrik ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 32702850 | 31140006 | 31140006 | 31140006 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1879 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142966000 | 53208220 | Belanja Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 700000 | 652682 | 652682 | 652682 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1880 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143059000 | 53205192 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 561-580 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 562 | BAGIAN HUKUM | 3291255 | 36107542 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Hukum) | 18700000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 563 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3245255 | 35911434 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 37700000 | 9475000 | Paket Selesai |
| 564 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3267255 | 35911903 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bag Adbang) | 142544000 | 32270000 | Paket Selesai |
| 565 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3959255 | 35911898 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bag Adbang) | 79240000 | 70481000 | Paket Selesai |
| 566 | BAGIAN ORGANISASI | 10052110000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Selesai |
| 567 | BAGIAN ORGANISASI | 10050816000 | 38415577;38415702;38416574 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ORGANISASI KINERJA | 213000000 | 211624678 | Paket Selesai |
| 568 | BAGIAN ORGANISASI | 10052069000 | 38415590;38416572 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI YANBLIK,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ORGANISASI KINERJA | 220400000 | 215600000 | Paket Dibatalkan |
| 569 | BAGIAN ORGANISASI | 10052182000 | 35884655;35884685;35995710 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KINERJA,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ORGANISASI YANBLIK | 19800000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 570 | BAGIAN ORGANISASI | 10052136000 | 38415149 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 67500000 | 64000000 | Paket Selesai |
| 571 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3397255 | 35963353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3750000 | 1625000 | Paket Selesai |
| 572 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3319255 | 35962087 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI - PROKOPIM) | 22000000 | 21622510 | Paket Selesai |
| 573 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 574 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3337255 | 35966993 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PROTOKOL- PROKOPIM) | 6250000 | 3075000 | Paket Selesai |
| 575 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057902000 | 38364392 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI- PROKOPIM) | 29000000 | 28879800 | Paket Selesai |
| 576 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10057653000 | 38382717 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 15000000 | 10103053 | Paket Selesai |
| 577 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 578 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10020927000 | 38382705 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 82528000 | 78705000 | Paket Selesai |
| 579 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10021939000 | 38361355 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1750000 | 1750000 | Paket Selesai |
| 580 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3305255 | 35962163 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5000000 | 4281500 | Paket Selesai |