MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 241-260 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | KELURAHAN SARANGAN | 10261727000 | 56607439 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 32399500 | 5940000 | 5940000 | 5940000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 242 | KELURAHAN SARANGAN | 10261743000 | 55734633 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 9918500 | 4784000 | 4784000 | 4784000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 243 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 10261747000 | 56882363 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( kelurahan Sukowinangun) | 7679813 | 7548000 | 7548000 | 7548000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 244 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 10261752000 | 56881629 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-Bantuan Posyandu-Tensimeter-Pembanguan Saran dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sukowinangun) | 5743400 | 5611000 | 5611000 | 5611000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 245 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 10261758000 | 56881915 | Belanja Modal Alat Pendingin- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( Kelurahan Sukowinangun) | 4901649 | 4900650 | 4900650 | 4900650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 246 | KELURAHAN SARANGAN | 10261759000 | 55734627 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film | 29289750 | 11700000 | 11700000 | 11700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 247 | KELURAHAN SARANGAN | 10261772000 | 56487650 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 248 | KELURAHAN SARANGAN | 10261822000 | 56489410 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 8750000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 249 | KELURAHAN SARANGAN | 10261919000 | 55734450 | Belanja Tagihan Listrik | 5100000 | 431651 | 431651 | 431651 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 250 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10262106000 | 54635679 | Belanja Paket/Pengiriman (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 9000000 | 4532665 | 2208298 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 251 | KELURAHAN SARANGAN | 10262123000 | 55734451 | Belanja Tagihan Telepon | 400000 | 51732 | 51732 | 51732 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 252 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10262193000 | 57614835 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 420000 | 340000 | 340000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 253 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10262440000 | 53807985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6307850 | 2088200 | 2088200 | 2080000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 254 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10262458000 | 53807988 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1400000 | 440000 | 440000 | 440000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 255 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10262468000 | 56986213 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak-hibah koni (PORA-Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten kota) | 308700 | 308700 | 308700 | 308700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 256 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10262469000 | 53807991 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1680000 | 1005000 | 1005000 | 1005000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 257 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262657000 | 54513916 | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 22000000 | 12650000 | 2400000 | 2400000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 258 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262659000 | 54546653 | Belanja Telepon - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1000000 | 220661 | 55212 | 55212 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 259 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262661000 | 54546747 | Belanja Air - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 15000000 | 6005100 | 1220400 | 1220400 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 260 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262665000 | 54546825 | Belanja Listrik - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 35000000 | 21007141 | 6687139 | 6687139 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 41-60 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | PUSKESMAS PARANG | 10118358000 | 38866830 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Puskesmas Parang) | 12320000 | 8960000 | Paket Sedang Berjalan |
| 42 | PUSKESMAS PARANG | 10117500000 | 39496665 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 2023957836 | 1368567062 | Paket Sedang Berjalan |
| 43 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 44 | PUSKESMAS PARANG | 10118355000 | 38866703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Parang) | 1580000 | 1260000 | Paket Sedang Berjalan |
| 45 | PUSKESMAS PARANG | 10117912000 | 38867070 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Puskesmas Parang) | 9200000 | 6360000 | Paket Sedang Berjalan |
| 46 | PUSKESMAS PARANG | 10117889000 | 38867112 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Puskesmas Parang) | 9680000 | 4740000 | Paket Sedang Berjalan |
| 47 | PUSKESMAS PARANG | 10118362000 | 38844704 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Operasional & BOK Pelayanan Puskesmas Parang) | 40540000 | 12250000 | Paket Sedang Berjalan |
| 48 | PUSKESMAS PARANG | 10118159000 | 40603149 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaam Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Parang) | 10180000 | 3840000 | Paket Sedang Berjalan |
| 49 | PUSKESMAS PARANG | 10117494000 | 40743159 | Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas Silpa Puskesmas Parang | 1000000 | 800000 | Paket Selesai |
| 50 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 51 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10183572000 | 40861393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39520000 | 5740000 | Paket Sedang Berjalan |
| 52 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109414000 | 38774756 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Lembeyan | 400000 | 200000 | Paket Sedang Berjalan |
| 53 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109401000 | 38787115 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 49520000 | 20480000 | Paket Selesai |
| 54 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109416000 | 38774712 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Lembeyan | 144150000 | 87610000 | Paket Sedang Berjalan |
| 55 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109422000 | 38774533 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Puskesmas Lembeyan | 12240000 | 7140000 | Paket Sedang Berjalan |
| 56 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109419000 | 38774679 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Lembeyan | 1800000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 57 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109420000 | 38774650 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Lembeyan | 55860000 | 35580000 | Paket Sedang Berjalan |
| 58 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109424000 | 38774392 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil) Puskesmas Lembeyan | 16640000 | 9080000 | Paket Sedang Berjalan |
| 59 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109423000 | 38774439 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Lembeyan | 38480000 | 11920000 | Paket Sedang Berjalan |
| 60 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109421000 | 38774609 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Puskesmas Lembeyan | 7600000 | 4440000 | Paket Sedang Berjalan |