MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 721-740 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | KELURAHAN SARANGAN | 10325519000 | 56491443 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 1728720 | 1728720 | 1728720 | 1728720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 722 | KELURAHAN SARANGAN | 10325551000 | 55734585 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 37400 | 37000 | 37000 | 37000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 723 | KELURAHAN SARANGAN | 10325686000 | 55734588 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 579400 | 572000 | 572000 | 572000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 724 | KELURAHAN SARANGAN | 10325701000 | 56553021 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) | 17165350 | 16766000 | 16766000 | 16766000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 725 | KELURAHAN SARANGAN | 10325725000 | 55734493 | Belanja Pipa-Pipa Lainnya (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) | 4038650 | 4025000 | 4025000 | 4025000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 726 | KELURAHAN SARANGAN | 10325734000 | 56494639 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor) | 40000 | 37050 | 37050 | 37050 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 727 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10326191000 | 56559292 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (SDP-Statistik) | 1637712 | 1637700 | 1637700 | 1637700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 728 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10326325000 | 54657807 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 4953000 | 2805000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 729 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10326450000 | 55283997 | Belanja Tagihan Telepon (SET-TELPON,LISTRIK,AIR) | 9857700 | 3512412 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 730 | KELURAHAN PARANG | 10326476000 | 54847142 | Belanja Tagihan Air | 1501500 | 275000 | 275000 | 275000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 731 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10326492000 | 54617818 | Belanja Kursus/Pelatihan/seminar/Workshop/Bimtek (PL) | 1368000000 | 192742585 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 732 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10326536000 | 54664828 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pengawasan Penanaman Modal) | 2012400 | 2000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 733 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10326571000 | 55215803 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - PL (SDP-Statistik) | 1782000 | 1782000 | 1782000 | 1782000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 734 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10326603000 | 57983430 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 1259780000 | 603557271 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 735 | DINAS TENAGA KERJA | 10326667000 | 57810220 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan/ Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 415800 | 415800 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 736 | DINAS TENAGA KERJA | 10326669000 | 57347216 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2748750 | 2700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 737 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10326696000 | 55279446 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (SET-DINAS LAPANGAN) | 71793300 | 20710000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 738 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10326712000 | 55279441 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (SET-DINAS LAPANGAN) | 36000000 | 5504800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 739 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10326732000 | 55279299 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (SET-DINAS JABATAN) | 44566650 | 12055000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 740 | KECAMATAN SUKOMORO | 10326763000 | 54110583 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 1447125 | 1420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 41-60 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | PUSKESMAS PARANG | 10118358000 | 38866830 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Puskesmas Parang) | 12320000 | 8960000 | Paket Sedang Berjalan |
| 42 | PUSKESMAS PARANG | 10117500000 | 39496665 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 2023957836 | 1368567062 | Paket Sedang Berjalan |
| 43 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 44 | PUSKESMAS PARANG | 10118355000 | 38866703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Parang) | 1580000 | 1260000 | Paket Sedang Berjalan |
| 45 | PUSKESMAS PARANG | 10117912000 | 38867070 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Puskesmas Parang) | 9200000 | 6360000 | Paket Sedang Berjalan |
| 46 | PUSKESMAS PARANG | 10117889000 | 38867112 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Puskesmas Parang) | 9680000 | 4740000 | Paket Sedang Berjalan |
| 47 | PUSKESMAS PARANG | 10118362000 | 38844704 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Operasional & BOK Pelayanan Puskesmas Parang) | 40540000 | 12250000 | Paket Sedang Berjalan |
| 48 | PUSKESMAS PARANG | 10118159000 | 40603149 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaam Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Parang) | 10180000 | 3840000 | Paket Sedang Berjalan |
| 49 | PUSKESMAS PARANG | 10117494000 | 40743159 | Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas Silpa Puskesmas Parang | 1000000 | 800000 | Paket Selesai |
| 50 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 51 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10183572000 | 40861393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39520000 | 5740000 | Paket Sedang Berjalan |
| 52 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109414000 | 38774756 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Lembeyan | 400000 | 200000 | Paket Sedang Berjalan |
| 53 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109401000 | 38787115 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 49520000 | 20480000 | Paket Selesai |
| 54 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109416000 | 38774712 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Lembeyan | 144150000 | 87610000 | Paket Sedang Berjalan |
| 55 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109422000 | 38774533 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Puskesmas Lembeyan | 12240000 | 7140000 | Paket Sedang Berjalan |
| 56 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109419000 | 38774679 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Lembeyan | 1800000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 57 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109420000 | 38774650 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Lembeyan | 55860000 | 35580000 | Paket Sedang Berjalan |
| 58 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109424000 | 38774392 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil) Puskesmas Lembeyan | 16640000 | 9080000 | Paket Sedang Berjalan |
| 59 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109423000 | 38774439 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Lembeyan | 38480000 | 11920000 | Paket Sedang Berjalan |
| 60 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109421000 | 38774609 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Puskesmas Lembeyan | 7600000 | 4440000 | Paket Sedang Berjalan |