MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,181-2,200 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158902000 | 53206748 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor- Operasional Pelayanan Puskesmas | 10198000 | 9900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2182 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158918000 | 51028242 | Belanja Natura dan Pakan-Natura-Belanja Paket Bahan Makanan PMBA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2183 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158931000 | 53184330 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan- Operasional pelayanan kesehatan | 80858073 | 80165382 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2184 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158933000 | 51028243 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya-PMT Balita dan Bumil KEK | 183696000 | 183696000 | 183696000 | 183696000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2185 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158958000 | 53168273 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2186 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10159374000 | 48145305 | Belanja Sewa Hotel Pemasaran | 1328000 | 1320000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2187 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10159425000 | 48145304 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Pemasaran | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2188 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10159478000 | 48581339 | Oli Mesin | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2189 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10159583000 | 48145303 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pemasaran | 700000 | 700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2190 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10160189000 | 53169020 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer SiLPA (BLUD Karangrejo ) | 5000000 | 4999000 | 4999000 | 4999000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2191 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10160215000 | 53168878 | Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap SiLPA ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 16500000 | 15870000 | 15870000 | 15870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2192 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10160235000 | 53168911 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Medis dan Domestik SiLPA ( BLUD Karangrejo ) | 5000000 | 3840941 | 3840941 | 3840941 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2193 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10160334000 | 53169157 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan SiLPA ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 7000000 | 3784706 | 3784706 | 3784706 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2194 | PUSKESMAS TAJI | 10160379000 | 53024679 | Belanja alat-alat rumah tangga KE I | 34840000 | 33420000 | 33420000 | 33420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2195 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160411000 | 53184209 | Belanja Jasa Tenaga Supir-operasional pelayanan kesehatan | 53905382 | 53443588 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2196 | PUSKESMAS TAJI | 10160422000 | 53033147 | Obat, BMHP dan Reagent Laboratorium | 169817650 | 153630682 | 153630682 | 153630682 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2197 | PUSKESMAS TAJI | 10160458000 | 53728541 | Belanja alat-alat rumah tangga ke 2 | 9115000 | 8103750 | 8103750 | 8103750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2198 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160463000 | 53183848 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan-Operasional Pelayanan Kesehatan | 47152691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2199 | PUSKESMAS BENDO | 10160485000 | 53399040 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - JKN | 9816000 | 9760000 | 9760000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2200 | KELURAHAN SARANGAN | 10160486000 | 48329316 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2000000 | 1910000 | 1910000 | 1910000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 581-600 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |