MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,461-2,480 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235483000 | 56889482 | Belanja ATK Kegiatan Inklusi dan Stunting (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 2710750 | 2710750 | 2710750 | 2710750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2462 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235489000 | 56890466 | Belanja Bahan Cetak Stunting (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 755250 | 755250 | 755250 | 755250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2463 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235501000 | 56890583 | Belanja Bahan Komputer Inklusi (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2464 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235517000 | 56891373 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Inklusi dan Stunting (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 13194000 | 13194000 | 13194000 | 13194000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2465 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235810000 | 56753125;56753139;56753134 | Belanja Bahan Komputer, Alat Tulis Kantor, Materai (PEP - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 1031150 | 1031150 | 1031150 | 1031150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2466 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236032000 | 56746387 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PAUD - Pengadaan Alat Prkatik dan Peraga Peserta Didik PAUD) | 236500 | 236500 | 236500 | 235000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2467 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236036000 | 56793488 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (PAUD - Pengadaan Alat Prkatik dan Peraga Peserta Didik PAUD) | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2468 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236040000 | 56793658 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PAUD - Pengadaan Mebel PAUD) | 760600 | 760600 | 760600 | 760600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2469 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236062000 | 56901260 | Belanja ATK (PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 668800 | 668800 | 668800 | 668800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2470 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236088000 | 56985945 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-beasiswa (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 879250 | 879250 | 879250 | 879250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2471 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236237000 | 56974764 | Belanja Kertas dan Cover (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 20187400 | 20187400 | 20187400 | 20187400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2472 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236277000 | 56974748 | Belanja Alat Tulis Kantor (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5122800 | 5122800 | 5122800 | 5122800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2473 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236443000 | 56974783 | Belanja Bahan Cetak (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 3790000 | 3790000 | 3790000 | 3790000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2474 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236592000 | 56974848 | Belanja Alat Tulis Kantor (UP - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2475 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236604000 | 56974852 | Belanja Kertas dan Cover (Manual - UP - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1462000 | 1462000 | 1462000 | 1462000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2476 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236621000 | 56974209 | Belanja Alat Tulis Kantor (UP - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan) | 1136900 | 1136900 | 1136900 | 1136900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2477 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236630000 | 56974219 | Belanja Bahan Cetak (UP - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan) | 1242250 | 1242250 | 1242250 | 1242250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2478 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10236779000 | 54592384 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 29900000 | 11500000 | 2300000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2479 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10236783000 | 54592381 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 59800000 | 50600000 | 4600000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2480 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10237279000 | 56974786 | Belanja Bahan Komputer (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 8420100 | 8420100 | 8420100 | 8420100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 581-600 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |