MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,121-3,140 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | PUSKESMAS PARANG | 10325289000 | 57023654 | Belanja Pemeliharaan BLUD Puskesmas Parang | 60270000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3122 | KELURAHAN SARANGAN | 10325299000 | 59687817 | Belanja Modal Alat Dapur (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 5446271 | 5446000 | 5446000 | 5446000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3123 | KELURAHAN SARANGAN | 10325305000 | 57117877 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 2905000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3124 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325332000 | 56931655 | Tenaga Kebersihan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3125 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325333000 | 56931407 | Tenaga Keamanan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3126 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325341000 | 53964415 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kel.Mranggen | 304600 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3127 | KELURAHAN SARANGAN | 10325347000 | 56607677 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 8775000 | 8680000 | 8680000 | 8680000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3128 | KELURAHAN SARANGAN | 10325351000 | 56607535 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 4062850 | 1924500 | 1924500 | 1900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3129 | KELURAHAN SARANGAN | 10325361000 | 56607479 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 2315570 | 1198900 | 1198900 | 1190000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3130 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10325363000 | 56026747 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Puskesmas Karangrejo( Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 29900000 | 25300000 | 11500000 | 11500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3131 | KELURAHAN SARANGAN | 10325368000 | 56607439 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 32399500 | 17565000 | 17565000 | 17565000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3132 | KELURAHAN SARANGAN | 10325424000 | 56562016 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 20917500 | 20574900 | 20574900 | 20574900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3133 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10325473000 | 54463580 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Perbanyakan Benih) | 15143200 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 3134 | KELURAHAN SARANGAN | 10325519000 | 56491443 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 1728720 | 1728720 | 1728720 | 1728720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3135 | KELURAHAN SARANGAN | 10325551000 | 55734585 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 37400 | 37000 | 37000 | 37000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3136 | KELURAHAN SARANGAN | 10325686000 | 55734588 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 579400 | 572000 | 572000 | 572000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3137 | KELURAHAN SARANGAN | 10325701000 | 56553021 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) | 17165350 | 16766000 | 16766000 | 16766000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3138 | KELURAHAN SARANGAN | 10325725000 | 55734493 | Belanja Pipa-Pipa Lainnya (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) | 4038650 | 4025000 | 4025000 | 4025000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3139 | KELURAHAN SARANGAN | 10325734000 | 56494639 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor) | 40000 | 37050 | 37050 | 37050 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3140 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10326191000 | 56559292 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (SDP-Statistik) | 1637712 | 1637700 | 1637700 | 1637700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 581-600 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |