MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,161-3,180 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | KELURAHAN MANGGE | 10327053000 | 54351874 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1220000 | 610000 | 610000 | 610000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3162 | KELURAHAN MANGGE | 10327072000 | 54351875 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3163 | KELURAHAN SARANGAN | 10327076000 | 55706464 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (penyediaan barang cetakan dan penggandaan) | 1481250 | 800000 | 800000 | 800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3164 | KELURAHAN MANGGE | 10327090000 | 54353005 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 16744240 | 5868300 | 5868300 | 5868300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3165 | KELURAHAN SARANGAN | 10327101000 | 55706373 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 2000000 | 993000 | 993000 | 993000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3166 | KELURAHAN SARANGAN | 10327111000 | 55706496 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 2040000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3167 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10327117000 | 54006427 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 13800000 | 4249630 | 4249630 | 4249630 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3168 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10327566000 | 54946070 | Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (BLUD) | 5339400 | 1869160 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3169 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327669000 | 59725237 | (Sekretariat) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 20000000 | 7210000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3170 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327736000 | 59725189 | (Sekretariat) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3660000 | 2750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3171 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327762000 | 59725166 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 12266500 | 4800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3172 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10327769000 | 54945100 | Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (BLUD) | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3173 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327788000 | 59725140 | (Sekretariat) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 466200 | 460000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3174 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10327790000 | 54944108 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (BLUD) | 33062500 | 1903900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3175 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327801000 | 59725124 | (Sekretariat) Belanja Modal Peralatan Jaringan | 512350 | 512000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3176 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10327804000 | 54943157 | Belanja Bahan Komputer (BLUD) | 6302500 | 1804200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3177 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327814000 | 59725124 | (Sekretariat) Belanja Modal Peralatan Jaringan | 512350 | 512000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3178 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327824000 | 59725102 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1013250 | 1013250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3179 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327855000 | 59724897 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5250000 | 1033200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3180 | DINAS TENAGA KERJA | 10327893000 | 54632317 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 438450 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 581-600 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |