MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,421-3,440 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10439161000 | 54921847 | Belanja Pemeliharaan Sarana dan ALat Kesehatan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 22000000 | 8883060 | 4110726 | 4110726 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3422 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10439280000 | 58991190 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Laptop) Puskesmas Lembeyan | 11800000 | 10450000 | 4180000 | 10450000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3423 | DINAS KESEHATAN | 10439462000 | 60393553 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (01.02.02.2.02.0034) | 33566500 | 11652250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3424 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10439624000 | 58990655 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin(Peralatan Rumah Tangga dan perlengkapan kantor lainnya) BLUD Puskesmas Lembeyan | 54351400 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3425 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10440411000 | 59850899 | Belanja reagen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 47600000 | 43173600 | 43173600 | 43173600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3426 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10440455000 | 59850883 | Belanja Cetak (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 27192250 | 14305000 | 14305000 | 14305000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3427 | DINAS KESEHATAN | 10442041000 | 54355821 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3428 | DINAS KESEHATAN | 10443110000 | 60028249 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 331750 | 331750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3429 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10443617000 | 54404390 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 36263400 | 9250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3430 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445385000 | 55873769 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan BLUD Puskesmas Takeran | 62000000 | 29500000 | 29500000 | 29500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3431 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445664000 | 55855350 | Belanja Tagihan Listrik BLUD - Puskesmas Takeran | 54162000 | 30547484 | 30547484 | 30547484 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3432 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445697000 | 55855295 | Belanja Tagihan Telepon BLUD - Puskesmas Takeran | 2000000 | 827594 | 827594 | 827594 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3433 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445775000 | 55854620 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BLUD - Puskesmas Takeran | 51140000 | 33437250 | 33437250 | 33437250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3434 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445798000 | 55872153 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 32820000 | 4710000 | 4710000 | 4710000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3435 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445835000 | 56517326 | Bahan Bakar dan Pelumas BLUD - Puskesmas Takeran | 17900000 | 11503200 | 11503200 | 11503200 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3436 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445934000 | 60816741;60205314 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak BLUD PL | 55220750 | 33702349 | 33702349 | 33702349 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3437 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445962000 | 56517667 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya RME BLUD - Puskesmas Takeran | 12000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3438 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10446039000 | 60183930 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral) | 2227500 | 2227500 | 2227500 | 2227500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3439 | PUSKESMAS TAKERAN | 10446139000 | 55857763 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya BLUD - Puskesmas Takeran | 3000000 | 505000 | 505000 | 505000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3440 | PUSKESMAS TAKERAN | 10446160000 | 55857558 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer BLUD - Puskesmas Takeran | 22110000 | 13800000 | 13800000 | 13800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 581-600 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |