MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,441-3,460 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10412789000 | 60337211 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 7500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3442 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10412798000 | 60337193 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 3352300 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3443 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10412803000 | 60337176 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3444 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10412807000 | 60337137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 1540750 | 1540750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3445 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10412810000 | 60337152 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 007 Evaluasi | 16717000 | 16717000 | 16717000 | 16717000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3446 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10412899000 | 60342081 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (01.2.02.0007) | 10276550 | 10276350 | 10276350 | 10276350 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3447 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413030000 | 60341844 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (01.2.02.0007) | 5607450 | 5607450 | 5607450 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3448 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413106000 | 60345940 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 45995750 | 45995750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3449 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413276000 | 55171494 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (1.02.01.2.08.03) | 27750000 | 15422000 | 15422000 | 15422000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3450 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413350000 | 60028431 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 3556324800 | 3556324800 | 3556324800 | 3556324800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3451 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413389000 | 55145673 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (1.02.01.2.06.0006) | 8000000 | 7665000 | 7665000 | 7665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3452 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413838000 | 55163965 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (1.02.01.2.06.01) | 14500000 | 14354200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3453 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10416120000 | 60345965 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3819500 | 3819500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3454 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10416164000 | 60346004 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6877500 | 6877500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3455 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10416295000 | 60346040 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3855750 | 3855750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3456 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10416401000 | 54570114 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 651750 | 651750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3457 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10416926000 | 55734633 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 9918500 | 5125000 | 5125000 | 5125000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3458 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10416943000 | 55734627 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film | 29289750 | 17550000 | 17550000 | 17550000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3459 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10418451000 | 59863084 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 988650 | 988600 | 988600 | 988600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3460 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10418472000 | 54772397 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 1490750 | 1490750 | 1490750 | 1490750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 581-600 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |