MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,521-3,540 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10463256000 | 59957797 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rutin Jalan Wilayah IV | 2064000 | 2064000 | 2064000 | 2064000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3522 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463434000 | 54006427 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 13800000 | 3442840 | 3442840 | 3442840 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3523 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463456000 | 54006426 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 15000000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3524 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10463693000 | 54442581 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (OPT) | 1007650 | 1007650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3525 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463902000 | 54006306 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 6080750 | 1030500 | 1030500 | 1030500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3526 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463905000 | 54006308 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 6300000 | 315750 | 315750 | 315750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3527 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463906000 | 54006307 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 40119250 | 6117500 | 6117500 | 6117500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3528 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10464117000 | 54399778 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3529 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10464945000 | 60697682 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (POST MARKET 4.2.6.1) | 1247750 | 1247750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3530 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10464984000 | 59791762 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (DPI) (Pembenah Tanah Organik/Asam Humat) (DPI) | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3531 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10465008000 | 59781012 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TP 2) | 1584800 | 700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3532 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10465191000 | 54428300 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TP 1) | 3207800 | 2351000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3533 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10465371000 | 54404392 | Belanja Pipa-Pipa Lainnya (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 470550 | 470550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3534 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10465384000 | 59827298 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Pembenah Tanah Organik)/Asam Humat (TP1) | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3535 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10465801000 | 54521766 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4250000 | 3005000 | 3005000 | 3005000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3536 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10465931000 | 54542443 | Belanja Perlengkapan Dinas - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 44200000 | 44200000 | 44200000 | 44200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3537 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466188000 | 54008217 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana) | 3861750 | 580800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3538 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466263000 | 54009131 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota) | 6952500 | 2198500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3539 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466329000 | 54008292 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota) | 8120000 | 6259000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3540 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466394000 | 54009837 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan) | 12000000 | 4500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 581-600 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |