MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,781-3,800 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561965000 | 59983268 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL) - BOK Operasional Puskesmas | 18325000 | 16126000 | 16126000 | 16126000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3782 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561969000 | 60944582 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Puskesmas) | 41400000 | 10000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3783 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561971000 | 59979150 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 12484400 | 9308350 | 9308350 | 9308350 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3784 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561978000 | 60945699 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Operasional Puskesmas) | 1480000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3785 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561980000 | 60945699 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Operasional Puskesmas) | 1480000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3786 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561981000 | 59101352 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1448000 | 1398000 | 1398000 | 1398000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3787 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561982000 | 60945548 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Operasional Puskesmas) | 2479500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3788 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561983000 | 60945355 | Belanja Pemeliharaan Alat rumah Tangga-Alat Pendingin (Operasional Puskesmas) | 3382800 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3789 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561985000 | 59101410 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - BOK Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 9786000 | 9257000 | 9257000 | 9257000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3790 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561994000 | 60944582 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Puskesmas) | 41400000 | 32200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3791 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561998000 | 61713614 | Belanja Natura dan Pakan-Natura - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 128656000 | 114229500 | 114229500 | 114229500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3792 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561999000 | 55155592 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Puskesmas) | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3793 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10562014000 | 60035246 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Operasional Puskesmas) | 7673000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3794 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10562019000 | 60035016 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bdermotor Khusus (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 10000000 | 9110000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3795 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10562105000 | 61673284 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 84668000 | 60950850 | 60950850 | 60950850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3796 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10562183000 | 61273648 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 22670000 | 6365000 | 6365000 | 6365000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3797 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10562241000 | 54745799 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (BOK 03.01) | 3690750 | 3118750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3798 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10562242000 | 54745798 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (BOK 03.01) | 950300 | 950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3799 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10562324000 | 55034153 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3800 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562330000 | 61714145 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL) - BOK Operasional Puskesmas | 19351200 | 11984550 | 11984550 | 11984550 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 581-600 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |