MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,801-3,820 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10562333000 | 60919211 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Perabot Kantor BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 18300000 | 7225000 | 7225000 | 7225000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3802 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10562335000 | 61563784 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 159227000 | 80018496 | 80018496 | 80018496 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3803 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562338000 | 59101433 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 5592000 | 4194000 | 4194000 | 4194000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3804 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562377000 | 54922289 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Operasional Puskesmas | 89700000 | 69000000 | 69000000 | 69000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3805 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562379000 | 54922286 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan - Operasional Puskesmas | 29900000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3806 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562381000 | 60921008 | Belanja Jasa Tenaga Supir - Operasional Puskesmas | 41400000 | 34500000 | 34500000 | 34500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3807 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562385000 | 54922285 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Operasional Puskesmas | 26323950 | 24192000 | 24192000 | 24192000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3808 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562387000 | 60921239 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - Operasional Puskesmas | 18246800 | 15172500 | 15172500 | 15172500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3809 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562392000 | 54922290 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian - Operasional Puskesmas | 1994100 | 1053100 | 1053100 | 1053100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3810 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562396000 | 60921126 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor Operasional Puskesmas | 18383700 | 5475500 | 5475500 | 5475500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3811 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562399000 | 54922284 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Operasional Puskesmas | 1806000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3812 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10562515000 | 59995755 | Belanja Alat Kebersihan Kantor OPERASIONAL ( Puskesmas Panekan ) - PL | 6000000 | 2198000 | 2198000 | 2198000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3813 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10562516000 | 60918610 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 20000000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3814 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10562580000 | 60952956 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 19856000 | 13625000 | 14900000 | 14900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3815 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562594000 | 60818393 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD | 815400 | 75400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3816 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10562764000 | 55155592 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Puskesmas) | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3817 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10563048000 | 60952948 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 8562750 | 7747250 | 8562750 | 8562750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3818 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10563218000 | 60902762 | Belanja BMHP (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 49587690 | 12235000 | 12235000 | 12235000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3819 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563268000 | 59936060 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Wil. 1 Sub Drainase) | 516000 | 512500 | 512500 | 512500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3820 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10563523000 | 56422244 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 13980000 | 13980000 | 13980000 | 13980000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 581-600 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |