MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,841-3,860 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564011000 | 54313307 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga UPTD Pengairan Bringin | 5000000 | 4997850 | 4997850 | 4997850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3842 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10564032000 | 59917575 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Wil. 1 Sub Jalan) | 2166800 | 2058000 | 2058000 | 2058000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3843 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564087000 | 54443033 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan( KelurahanMaospati) | 1200000 | 338500 | 338500 | 338500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3844 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10564092000 | 60945355 | Belanja Pemeliharaan Alat rumah Tangga-Alat Pendingin (Operasional Puskesmas) | 3382800 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3845 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10564095000 | 60945057 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Personal Komputer/Laptop (Dana Operasional) | 2190000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3846 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10564100000 | 54885965 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional Puskesmas) | 6045500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3847 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564147000 | 54442943 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga ( Kelurahan Maospati) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3848 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564183000 | 54442941 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film ( Kelurahan Maospati) | 6357950 | 6357950 | 6357950 | 6357950 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3849 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10564226000 | 59918769 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Wil. 1 Sub Jalan) | 459000 | 459000 | 459000 | 459000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3850 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564374000 | 54442942 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan ( Kelurahan Maospati) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3851 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564417000 | 54442940 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya ( kelurahan Maospati) | 7353200 | 7353200 | 7353200 | 7353200 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3852 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564433000 | 54442936 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Kelurahan Maospati) | 9250000 | 9250000 | 9250000 | 9250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3853 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564449000 | 54313298 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian UPTD Pengairan Bringin | 1890550 | 1555000 | 1555000 | 1555000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3854 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564452000 | 54442925 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi( Kelurahan Maospati) | 1814250 | 1814250 | 1814250 | 1814250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3855 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564474000 | 59400402 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Bringin | 69965798 | 58182000 | 58182000 | 58182000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3856 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564584000 | 54442630 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi( Kelurahan Maospati) | 4477650 | 4477650 | 4477650 | 4477650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3857 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564814000 | 55813606 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 107557260 | 74636000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3858 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564841000 | 60950516 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3859 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564844000 | 59700978 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 4352000 | 4324700 | 4324700 | 4324700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3860 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564850000 | 60953406 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 85165250 | 67337000 | 67337000 | 67337000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 581-600 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |