MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,861-3,880 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10554572000 | 54423934 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5882300 | 5762000 | 5762000 | 5762000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3862 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10554573000 | 60830304 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 1832500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3863 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10554718000 | 55188173 | (BANGMAT - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor) Belanja Jasa Kalibrasi | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3864 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10554744000 | 54423944 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 10164500 | 9835000 | 9835000 | 9835000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3865 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10555028000 | 54423933 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 6694050 | 6694000 | 6694000 | 6694000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3866 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10555081000 | 54423935 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 26336500 | 26310000 | 26310000 | 26310000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3867 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555381000 | 60898862 | Belanja ATK (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 276850 | 276850 | 276850 | 276850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3868 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555385000 | 60898838 | Belanja Bahan Cetak (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 50050 | 50050 | 50050 | 5050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3869 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555390000 | 60898872 | Belanja Perlengkapan Dinas (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 1964000 | 1964000 | 1964000 | 1964000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3870 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555393000 | 60898882 | Belanja Suvenir/Cendera Mata (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 934600 | 934600 | 934600 | 934600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3871 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555398000 | 60898828 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 2089050 | 2089050 | 2089050 | 2089050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3872 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555637000 | 60898950 | Belanja Benda Pos (PNF-Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan) | 177750 | 177750 | 177750 | 177750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3873 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555640000 | 60898906 | Belanja ATK HAI (PNF-Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan) | 527550 | 527550 | 527550 | 527550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3874 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555645000 | 60898900 | Belanja Bahan Cetak HAI (PNF-Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan) | 47600 | 47600 | 47600 | 47600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3875 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557462000 | 59968296 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Gandong | 24133500 | 24133500 | 24133500 | 24133500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3876 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557883000 | 56569601 | Tukang Batu UPTD Pengairan Gandong | 5253000 | 5253000 | 5253000 | 5253000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3877 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557891000 | 56570056 | Pembantu Tukang Batu Terampil UPTD Pengairan Gandong | 9810000 | 9810000 | 9810000 | 9810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3878 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557896000 | 59762480 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Gandong | 479850 | 479850 | 479850 | 479850 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3879 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557902000 | 59762464 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPTD Pengairan Gandong | 745600 | 745600 | 745600 | 745600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3880 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10558934000 | 54947554 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (BLUD) | 9000000 | 4803140 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 581-600 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |