MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,981-4,000 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3981 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564852000 | 60950627 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 3298500 | 1099500 | 1099500 | 1099500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3982 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564853000 | 60950674 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 19572000 | 13281000 | 8621000 | 8621000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3983 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564860000 | 61694369 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12775870 | 2288000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3984 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564864000 | 54442722 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik ( Kelurahan maospati) | 1619650 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3985 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564868000 | 61694435 | Belanja Pemeliharaan IPAL (BLUD SILPA 2024) | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3986 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564876000 | 55828751 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD SILPA 2024) | 10002200 | 10000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3987 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10564886000 | 60940233 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi) | 11184000 | 9786000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3988 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10564888000 | 61725263 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (GIZI MASYARAKAT) | 1507000 | 1502650 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3989 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10564891000 | 60939795 | BELANJA MODAL DAN OBAT (BLUD) | 193614006 | 76091000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3990 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564907000 | 54313304 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas UPTD Pengairan Bringin | 7708350 | 6825000 | 6825000 | 6825000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3991 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564909000 | 60080405 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPTD Pengairan Bringin | 664050 | 664050 | 664050 | 664050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3992 | 2025 | PUSKESMAS TEBON | 10564919000 | 59058517 | Belanja Bahan Komputer | 2100000 | 1605000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3993 | 2025 | PUSKESMAS TEBON | 10564925000 | 60922521 | Belanja Perabot Kantor | 7651000 | 6685000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3994 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564977000 | 55827019 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (BLUD SILPA 2024) | 500000 | 200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3995 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10564979000 | 60353982 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 15655000 | 5827350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3996 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564980000 | 61685277 | Belanja Bahan Komputer (BLUD SILPA 2024) | 8896600 | 1856750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3997 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10565002000 | 60353975 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 180000000 | 113220000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3998 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565054000 | 55108637 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Operasional 02.33) | 25800000 | 16244250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3999 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10565074000 | 61511619 | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor ( Alat Listrik) | 3236750 | 2998000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4000 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10565077000 | 61511666 | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor ( Alat Kebersihan) | 6763250 | 6428350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 581-600 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |