MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,361-4,380 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4361 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639899000 | 54710291 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Integrasi) [PL] | 1425000 | 1425000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4362 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639904000 | 61585073 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Integrasi) [PL] | 8150000 | 8150000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4363 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639910000 | 60925395 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik UPTD Puskesmas Kartoharjo | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4364 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639936000 | 61718352 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Integrasi) [PL] | 7330000 | 7330000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4365 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639939000 | 54734960 | Belanja Apar UPTD Puskesmas Kartoharjo | 2000000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4366 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639970000 | 60926827 | Belanja Pemeliharaan AC UPTD Puskesmas Kartoharjo | 4000000 | 2470000 | 2470000 | 2470000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4367 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639990000 | 60926319 | Belanja Makmin pada Fasilitas Kesehatan UPTD Puskesmas Kartoharjo | 71000000 | 38952000 | 38952000 | 38952000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4368 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640003000 | 54740161 | Belanja Makmin Tamu UPTD Puskesmas Kartoharjo | 4747500 | 603000 | 603000 | 603000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4369 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640014000 | 60926536 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis dan Domestik UPTD Puskesmas Kartoharjo | 16000000 | 11815254 | 11815254 | 11815252 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4370 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640025000 | 60926405 | Belanja Makmin Prolanis UPTD Puskesmas Kartoharjo | 26000000 | 5460000 | 5460000 | 5460000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4371 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640036000 | 60926476 | Belanja Narasumber dan Instruktur Prolanis UPTD Puskesmas Kartoharjo | 40020000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4372 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640066000 | 60926730 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer UPTD Puskesmas Kartoharjo | 14200000 | 3805000 | 3805000 | 3805000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4373 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640070000 | 60926112 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus UPTD Puskesmas Kartoharjo | 13500000 | 4203300 | 3420000 | 3420000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4374 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640075000 | 60926871 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Puskesmas Kartoharjo | 130000000 | 71639000 | 71639000 | 71639000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4375 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640084000 | 61687515 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 7900000 | 870000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4376 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640220000 | 60985158 | Belanja Tagihan PDAM | 600000 | 419250 | 419250 | 419250 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4377 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640226000 | 60936926 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 1504400 | 398600 | 398600 | 398600 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4378 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640242000 | 60926663 | Belanja Tagihan Listrik UPTD Puskesmas Kartoharjo | 30400000 | 19058450 | 19058450 | 19058450 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4379 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640307000 | 61699384 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Relasi Media) | 64707000 | 62940000 | 62940000 | 62940000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4380 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640344000 | 61566081 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kemitraan Komunikasi dengan KIM) | 280500 | 280000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 581-600 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |