MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,601-4,620 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659223000 | 61692436 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (Diseminasi Informasi) | 1100000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4602 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10659326000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD) PENGELOLAAN SAMPAH | 123249200 | 8838333 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4603 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10659495000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD)moderator dan panitia prolanis | 123249200 | 4050000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4604 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10659830000 | 60354124 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat) | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4605 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10659848000 | 60354152 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat) | 111660000 | 111660000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4606 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10659970000 | 61346822 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 14000000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4607 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659985000 | 54841659 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota) | 70919 | 70000 | 70000 | 70000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4608 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660016000 | 54839872 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise (Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah) | 64380000 | 43100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4609 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660037000 | 61982033 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 15000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4610 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10660089000 | 60906453 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 342250900 | 308745000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4611 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660095000 | 60918222 | Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4612 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660097000 | 61563613 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 20000000 | 18085700 | 18085700 | 18085700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4613 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10660118000 | 60353876 | Belanja Makanan dan Minuman pada Aktivitas Lapangan (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 9360000 | 2266300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4614 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10660143000 | 61277151 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih BLUD ( Puskemas Panekan ) | 47700000 | 45375000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4615 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660178000 | 54836869 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1124550 | 598500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4616 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660219000 | 61982006 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4617 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660250000 | 61395818 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 38319000 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4618 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660260000 | 54836870 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1185000 | 592500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4619 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10660291000 | 55067842 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 99750 | 99750 | 99750 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4620 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10660324000 | 54781807 | Belanja Benda Pos (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 3000000 | 200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 581-600 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |