MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,721-4,740 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4721 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10673662000 | 60926112 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus UPTD Puskesmas Kartoharjo | 13500000 | 8103300 | 8103300 | 8103300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4722 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10675791000 | 59017979 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3115000 | 3078600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4723 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10675792000 | 57662700 | Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (1.02.01.2.08.0002) | 116560000 | 85481843 | 85481843 | 85481843 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4724 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10675864000 | 54847152 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 3874800 | 3325000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4725 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10675905000 | 61700031 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.34) | 3331500 | 2199000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4726 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10676227000 | 54034045 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja)-K3 | 1711250 | 1026750 | 1026750 | 1026750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4727 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10676353000 | 60878337 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja)-K3 | 586400 | 584000 | 584000 | 584000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4728 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10676368000 | 59017977 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | 6500500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4729 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10676551000 | 54034043 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja)-K3 | 24000000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4730 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10676843000 | 59017959 | Snack Kotak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM | 7339500 | 7339500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4731 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10677099000 | 54466971 | Paket Bahan Makanan Pmba Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4732 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10677219000 | 60950124 | Belanja Tagihan Telepon/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 350200 | 78209 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4733 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10677308000 | 59017975 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10527700 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4734 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10677385000 | 60950104 | Belanja Tagihan Air/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6107000 | 2358250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4735 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10677625000 | 59017984 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 23783750 | 23766000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4736 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10677800000 | 57662633 | Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (1.02.01.2.08.0002) | 42000000 | 22494000 | 22494000 | 22494000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4737 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10678352000 | 57647065 | Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (1.02.01.2.08.0002) | 1440000 | 1348128 | 1348128 | 1348128 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4738 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10678428000 | 60861236 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja) - K3 | 46362250 | 29475400 | 29475400 | 29475400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4739 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10678442000 | 59017975 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10527700 | 10527450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4740 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10678907000 | 60911709 | Suctioncath FG 12 | 227500 | 205000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 581-600 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |